你好,這個沒關(guān)系,實操中你直接收現(xiàn)金,然后付現(xiàn)金。只要有發(fā)票這些來佐證就可以了。
老師你好,我剛接手了一家公司,然后發(fā)現(xiàn)公司有收現(xiàn)的情況,有些客戶是付現(xiàn),然后累計轉(zhuǎn)月開票,金額有幾百的有上千的,也有好幾千的。出納這邊一直沒有給過收據(jù)會計入賬,我現(xiàn)在想把賬目平了,要怎么處理呢?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?,F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款??偣惨粋€法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補(bǔ)償款。土地補(bǔ)償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來找財務(wù)報賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報銷但是又沒有發(fā)票能報銷嗎?有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
老師,上午好,請問公司有做微信上小程序鹿游游賣東西的,是一些小東西,這種是沒有發(fā)票的,這種我要怎么入賬,有收入了會體現(xiàn)到公司公賬上,沒有收入和成本發(fā)票這種藥怎么開發(fā)票呢?給平臺的服務(wù)費(fèi)對方開發(fā)過來是寫是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個技術(shù)服務(wù)費(fèi)是否做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本?;蛘呤枪芾碣M(fèi)用?
老師,公司是小規(guī)模做餐飲,每天收的現(xiàn)金不多,平均幾百塊,收到的現(xiàn)金沒有存入銀行,直接用來采購買東西了,而且有的有發(fā)票,有的沒有發(fā)票,這種情況怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司小規(guī)模,是做餐飲的,采購的食材是直接領(lǐng)用,不做入庫處理,在當(dāng)月采購食材有以下幾種情況應(yīng)該怎么做賬? 1.當(dāng)月采購有發(fā)票,已付款 2.當(dāng)月采購有發(fā)票,未付款,次月付款 3.當(dāng)月采購有購貨單,無發(fā)票未付款,下月收到發(fā)票后付款
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
收到的現(xiàn)金沒收據(jù)不要緊吧
你好,這個沒關(guān)系,你據(jù)實交稅就行。
好的,對于沒發(fā)票的呢?
你好,沒有發(fā)票的做無票收入就行。
采購付款的沒有發(fā)票,是不是不能入賬?
你好,可以入賬,但是不能稅前扣除。
如果入賬,要怎么做
你好,比如你借原材料,貸現(xiàn)金就可以了。
好的,收到的現(xiàn)金都要計提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅吧?
老師,你說的可以入賬,但是不能稅前扣除是什么意思 ?
你好,就是你可以做賬,但是算利潤的時候要調(diào)出來,然后加到利潤上面去交所得稅。