你好,你的具體問題時什么
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應收款1000就其他應收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,我之前當月租金水電費出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當月出當月,水電4月掛其他應付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應商直接轉錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結算,應該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產折舊填到匯算報表資產折舊表那列
你好老師清理的固定資產要填在匯算清繳哪個表上
老師,我是要問下面一個問題?分錄怎么寫
借固定資產172800 貸銀行存款50350 應收票據(jù)122450
那還有用現(xiàn)付付購置稅7380.53元,用銀行付車船稅141.67元,怎處理
借固定資產7380.53 稅金及附加141.67 貸銀行存款
老師,固定資產原值是多少?
固定資產的入賬價值是172800%2B7380.53
老師,付車款時,我全部是借應付賬款的,貸銀行存款,應收票據(jù)的。那我要轉入固定資產嗎?
是的來了發(fā)票沖減應付賬款
發(fā)票己收到,怎么沖減,不會做
借固定資產貸應付賬款
發(fā)票上的價稅合計166800元,其中稅額19189.38元。要做沖減的話,金額不知道寫多少是正確的?
借固定資產172800-19189.38 應交稅費-進項稅19189.38 貸應付賬款172800
那個運費也計入固定資產嗎?
是的,運費計入成本而核算的
哦,好,謝謝老師!
不客氣,提前祝你節(jié)日快樂