您好,簡易征收是單獨3%算的,這個不能抵進項稅, 9個點發(fā)票銷項稅 減 收到的進項稅是要交的增值稅 簡易征收的增值稅%2B9個點發(fā)票銷項稅 減 收到的進項稅

老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
請問建筑業(yè)一般納稅人有些項目選擇了簡易計稅,開具3個點的增值稅發(fā)票,跟這個相關的進項專用發(fā)票可以抵扣嗎?
建筑公司,3月開了一部分3個點簡易征收的專票,開了一部分9個點的普票,進項票比較多,我該怎么選擇進項抵扣的金額,建議征收不能抵扣我知道,普票稅額能全額抵扣進項嗎 我還要看稅負嗎 算稅負的話 是單算個點的 還是3個點9個點的都要算
老師公司出租了一塊地,開了5%的征收率租賃專票,請問這個發(fā)票的進項對方能抵扣嗎?還有一般納稅人選擇了適用簡易計稅的應稅行為這個進項能抵扣嗎?
問下,我這個公司是一般納稅人,一種增值稅是3個點的簡易征收,一種增值稅是9個點的進銷抵扣征收,這兩個增值稅怎么入帳
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產-總負債,也就是所有者權益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
我們總賬會計怎么說 是合計到一起計算 然后抵扣呢
您好,這個是不可以抵的哦,您看我們的增值稅主表21行和24行
那像一些無法劃分的 辦公費或者因為項目出差的差旅費也不能抵扣嗎
您好,能,按一般計稅收入占總收入的比例去計算能抵扣多少進項稅
那這個預繳的稅款 后期可以抵扣本地需要繳納的稅款嗎
您好,是的,可以的哦,
這個如果不是這個項目 只要是公司繳納的增值稅 都可以抵扣嗎
您好,是的,預繳的增值稅在申報時都能扣減,不會重復交稅的
就是其他項目或者本地項目業(yè)務需求開了13個點的材料費 需要繳納 這個也可以抵扣嗎
您好,您說的一般計稅的進項稅抵扣呀,當然是可以的哦,進項稅發(fā)票取得就像是收付實現(xiàn)制,不用一一對應去抵扣,收到就能抵
我的意思是異地預繳 抵扣本地項目開的13個點的銷項的情況 進項稅不夠 要交稅 這個異地的簡易征收的3個點 可以抵扣本地這個增值稅款嗎
您好,不可以,簡單計稅不可以抵進項稅的,上面說的抵都是一般計稅
這個簡易計稅 異地不是要預繳嗎 如果公司所在地本月申報增值稅有稅款要繳納 這個異地預繳的可以抵減嗎 不是抵扣進項稅
您好,那可以的哦,就是異地項目在機構?地申報時,把項目地預繳的稅抵減了才交的
如果不是異地那個簡易征收項目產生的銷項呢 其他項目需要繳納稅款 也是可以遞減的嗎
您好,您的意思還有其他簡易計稅的增值稅,可以抵,反正只能抵一次,這月抵了,下月這個項目增值稅有了就沒得抵了,合在一起看稅沒有少的
老師 我看異地預繳完稅憑證上只有增值稅和附加稅的2個點 沒有企業(yè)所得稅預繳 這個是啥時候交啊
您好,外地預繳申報的當月繳納期限通常是次月的15日內