你好,這個(gè)要么就是找發(fā)票做到費(fèi)用中,要么理不清的話,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
上個(gè)月支付電費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,記入其他應(yīng)付款,但是當(dāng)月又要攤銷(xiāo)電費(fèi),所以借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。本月收到了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么記賬
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn):會(huì)計(jì)賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款,這些其他應(yīng)收款是因?yàn)榻ㄖ局Ц读撕芏鄾](méi)有發(fā)票的人工費(fèi)用,是基本戶(hù)以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個(gè)人賬戶(hù)在支付出去的,請(qǐng)問(wèn),這些其他應(yīng)收款后期會(huì)對(duì)出納個(gè)人造成什么影響
你好,我們公司有一堆費(fèi)用票,老板讓沖往來(lái),我是這么記得,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。但是其他應(yīng)收款之前個(gè)人借款也沖的差不多了,其他應(yīng)付款個(gè)人掛的很多,怎么辦
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢(qián)不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺(tái)上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時(shí)不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)感覺(jué)很大,因?yàn)槲覀兊臓I(yíng)收大概有1000萬(wàn)一年,如果在運(yùn)營(yíng)后,臨時(shí)做拆分,稅負(fù)的浮動(dòng)會(huì)由異常,請(qǐng)問(wèn)老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢(qián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo)?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿(mǎn)足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車(chē)發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買(mǎi)了10萬(wàn),賣(mài)了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
不是,是多收了發(fā)票,掛著其他應(yīng)付款,但實(shí)際上并沒(méi)有這些業(yè)務(wù)發(fā)生
那就紅沖掉這筆賬,同學(xué)
紅沖,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
對(duì)的,理解正確的,同學(xué)
老師,是多年累計(jì)的,我都不知道他們哪些發(fā)票收多了,因?yàn)樗麄內(nèi)旁谝粋€(gè)科目“其他應(yīng)付款-報(bào)銷(xiāo)款”里面,混雜在一起,讓人不知道怎么查
這個(gè)你只能通過(guò)這個(gè)科目 去查明細(xì)賬