同學(xué),你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額
老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費時:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費時(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
老師,我方給客戶提供充值卡服務(wù):①客戶消費時 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(未開要收入)、銷項稅額??蛻糸_票后 貸:-主營業(yè)務(wù)收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業(yè)務(wù)收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺貨車出售給個人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報個稅的那個人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對嗎?有什么特殊情況嗎
不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經(jīng)開票了 開了100元。
同學(xué),你好 開具了發(fā)票 你開的是預(yù)付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
開的是普票 ,后期分攤的時候再結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
同學(xué),你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 :借 預(yù)付 貸 收入 ,對嗎?這個收入指的是價稅合計的 不用單獨摘出來?
同學(xué),你好 等到實際消費的時候 借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
可是開票時開了一次,結(jié)轉(zhuǎn)的時候可能不是在一個月內(nèi),那這樣怎么貼票做賬呢?
同學(xué),你好 后面實際消費,以小票入賬
如果小規(guī)模季報,已經(jīng)超30萬,有一部分是充值銷售,不做應(yīng)交稅費 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
同學(xué)你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實際消費才有增值稅
我明白 可是已經(jīng)開了發(fā)票 ,當月怎么報稅呢?
同學(xué),你好 你開的什么發(fā)票,預(yù)付款不征稅發(fā)票,不用報稅的