同學(xué),你好 充值了卡,是不做稅額的 是實際消費,再做稅額

老師,請問下,餐飲公司會員卡辦理時充值贈送的金額計入做賬:借:銀行存款 銷售費用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費時:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,那就是說贈送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費時(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
老師,我方給客戶提供充值卡服務(wù):①客戶消費時 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(未開要收入)、銷項稅額??蛻糸_票后 貸:-主營業(yè)務(wù)收入(未開票收入)、-銷項稅額,貸:主營業(yè)務(wù)收入(開票收入)、銷項稅額。這樣做分錄對嗎?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
你好老師,請問跟員工簽的臨時工用工協(xié)議,不需要給臨時工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒有另外去登記,我申報收入時還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達到連續(xù)十二個月發(fā)票開到500萬啊
10月份報送9月份的資產(chǎn)負債表 , 資產(chǎn)負債表填錯了 , 現(xiàn)在能修改報損9月份的資產(chǎn)負債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會計科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費屬于哪個科目
你好,我想問一下個人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價363071.99 累計折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經(jīng)開票了 開了100元。
同學(xué),你好 開具了發(fā)票 你開的是預(yù)付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
開的是普票 ,后期分攤的時候再結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?
同學(xué),你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 :借 預(yù)付 貸 收入 ,對嗎?這個收入指的是價稅合計的 不用單獨摘出來?
同學(xué),你好 等到實際消費的時候 借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
可是開票時開了一次,結(jié)轉(zhuǎn)的時候可能不是在一個月內(nèi),那這樣怎么貼票做賬呢?
同學(xué),你好 后面實際消費,以小票入賬
如果小規(guī)模季報,已經(jīng)超30萬,有一部分是充值銷售,不做應(yīng)交稅費 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
同學(xué)你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實際消費才有增值稅
我明白 可是已經(jīng)開了發(fā)票 ,當月怎么報稅呢?
同學(xué),你好 你開的什么發(fā)票,預(yù)付款不征稅發(fā)票,不用報稅的