同學(xué),你好 充值了卡,是不做稅額的 是實(shí)際消費(fèi),再做稅額
老師,請(qǐng)問下,餐飲公司會(huì)員卡辦理時(shí)充值贈(zèng)送的金額計(jì)入做賬:借:銀行存款 銷售費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款,客戶消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,那就是說(shuō)贈(zèng)送的部分也是要交增值稅的是嗎?
老師好,我們單位收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個(gè)分錄怎么做?會(huì)重復(fù)交稅嗎?謝謝!
老師,我方做為服務(wù)行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(shí)(借:銀行存款1800、銷售費(fèi)用200,貸:預(yù)收賬款),客戶消費(fèi)時(shí)(借:預(yù)收賬款,貸:收入、應(yīng)交銷項(xiàng)稅),這樣做賬對(duì)嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應(yīng)該是在客戶充值時(shí)還是消費(fèi)后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來(lái)確認(rèn)呢?
老師,我方給客戶提供充值卡服務(wù):①客戶消費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開要收入)、銷項(xiàng)稅額??蛻糸_票后 貸:-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開票收入)、-銷項(xiàng)稅額,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開票收入)、銷項(xiàng)稅額。這樣做分錄對(duì)嗎?
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過(guò)兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫合同號(hào),請(qǐng)問合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
不做稅額 怎么做賬啊 假如 充值卡收了100元,已經(jīng)開票了 開了100元。
同學(xué),你好 開具了發(fā)票 你開的是預(yù)付款發(fā)票,是不征稅發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
開的是普票 ,后期分?jǐn)偟臅r(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎?
同學(xué),你好 開的是普票 ,你是有稅額嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 :借 預(yù)付 貸 收入 ,對(duì)嗎?這個(gè)收入指的是價(jià)稅合計(jì)的 不用單獨(dú)摘出來(lái)?
同學(xué),你好 等到實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候 借:預(yù)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
可是開票時(shí)開了一次,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可能不是在一個(gè)月內(nèi),那這樣怎么貼票做賬呢?
同學(xué),你好 后面實(shí)際消費(fèi),以小票入賬
如果小規(guī)模季報(bào),已經(jīng)超30萬(wàn),有一部分是充值銷售,不做應(yīng)交稅費(fèi) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
同學(xué)你好 充值的分錄,沒有收入,沒有增值稅 只有實(shí)際消費(fèi)才有增值稅
我明白 可是已經(jīng)開了發(fā)票 ,當(dāng)月怎么報(bào)稅呢?
同學(xué),你好 你開的什么發(fā)票,預(yù)付款不征稅發(fā)票,不用報(bào)稅的