你好,不用的,建筑異地預(yù)繳季度30萬以內(nèi)就可以不用。
請問下,我們在異地有個項目,現(xiàn)在要做預(yù)繳,有分包合同,也開具了發(fā)票給我們,因為之前是小規(guī)模納稅人沒有達(dá)到季度30萬,所以沒有預(yù)繳,8月份升級為一般納稅人,我們是針對這個月開出去的發(fā)票來減掉分包給我們的發(fā)票來預(yù)繳稅額是嗎?那繳納個稅是以什么為基數(shù)?
老師,建筑工程現(xiàn)在不開外管證了,改跨區(qū)域涉稅事項報告了嗎?報告是在公司注冊地登記還是到項目所在地登記,如果要開票是不是要先預(yù)繳稅款了才能開票啊,還有發(fā)票是在項目地領(lǐng)發(fā)票嗎?如果小規(guī)模納稅人開普票金額一季度不超過30萬是不是不用預(yù)繳稅款啦
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務(wù)!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務(wù)局說月開票低于10萬不用預(yù)繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預(yù)繳稅款嗎?
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進(jìn)都不能扣除是嗎?這個季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費表呢?還是要正常申報,再扣除?
鄒老師:小規(guī)模企業(yè) ,季度暫估成本,根據(jù)2011年34號文的第6條,暫估成本費用可以在所得稅季度預(yù)繳時稅前扣除,那么在做暫估成本時,是不是季度萬結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?如果在明年匯算清繳前取得這部分發(fā)票,需要做賬務(wù)處理嗎?
收到建筑服務(wù)費的發(fā)票可以計入服務(wù)費嗎
你好老師,退回的個稅手續(xù)費,匯算清繳的時候填到那個表啊
出口貨物(有批機器設(shè)備轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)公司),是否可以申請退稅?
自己手上有客戶需要買房,自己手上沒有房源,東莞企業(yè)提供了房源,房源又是貝殼提供的,貝殼打錢給東莞企業(yè)再下發(fā)個人,現(xiàn)在我負(fù)責(zé)帶客戶去深圳各地看房,最后客戶定下的也是深圳房子?,F(xiàn)在開勞務(wù)發(fā)票給東莞企業(yè),應(yīng)稅地,是屬于東莞嗎?我怎么感覺有點就是給這個企業(yè)兼職打工,自己居住地在東莞,但是服務(wù)地又是在深圳,我有點懵。我可以選擇東莞作為應(yīng)稅地嗎。麻煩給個準(zhǔn)確的答案,感謝
請問老師匯算清繳職工薪酬調(diào)整表工資金額怎么取數(shù)呢?
老師,請問我正常上班交的三險,我可以自己再辦一個個體工商戶嗎?有什么稅務(wù)問題嗎?
所屬行業(yè):工業(yè)制造業(yè)-耳機制造,我看公司簡介寫工貿(mào)一體,那我所屬行業(yè)也寫工貿(mào)一體嗎
公司資金不夠了,股東以借款的形式往對公賬戶打款,備注上應(yīng)該寫借款兩個字,還是寫什么?應(yīng)該怎么寫?
兩種情況 一種 合同簽金額55000,開增值稅專用發(fā)票 二種 合同簽金額50000,開增值稅專用發(fā)票,領(lǐng)付5000交通費 無票 哪種合算?
無票的其他應(yīng)付款不需要調(diào)增吧?
每個地區(qū)都是嗎?有沒有哪個文件寫明呢
同時根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2023年第1號)和《關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部稅務(wù)總局公告2023年第19號)的規(guī)定,自2023年1月1日至2027年12月31日,小規(guī)模納稅人跨地區(qū)提供建筑服務(wù),按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元)的,當(dāng)期無需預(yù)繳稅款