送給客戶名包,2萬,開的普票,不需要報個稅
老師,我們給客戶墊付10萬的餐飲住宿,取得普通發(fā)票是我們的名頭,現(xiàn)在向客戶收錢,需要給客戶開發(fā)票嗎?如果按照10萬給客戶開發(fā)票,我們的稅率是6%,實際我們就虧了呀
酒店專車接送客人需要給客人開什么項目名稱的發(fā)票?稅率是多少?普票還是專票?
客戶是個人,需要開電子普票,只提供姓名,不提供身份證號碼,可以給客戶開票嗎?
老師 農(nóng)產(chǎn)品配送公司 給甲客戶開了蔬菜專票 乙客戶需要開蔬菜普票 這個時候我給乙客戶開普票 還可以開蔬菜免稅普票嗎?
買的包2萬,開的普票,需要報個稅嗎
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當(dāng)時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會組織活動,公園門票能報銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運過來,產(chǎn)生的安裝費和運費怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號借款16萬,利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有一筆費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請問在匯算清繳當(dāng)月需要做分錄嗎
老師,跑腿費怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個月實際收到的房租含稅價作為計稅依據(jù)還是不含稅價?印花稅也是按不含稅價嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細表及一般企業(yè)成本支出明細表不用選直接主表填
麻煩不接,我問下別人,不是要報偶然所得嗎
用于招待,通常不用報
可以做招待費嗎,做招待不用報,那做什么需要報
是的,可以做招待費用