支付勞務(wù)派遣費(fèi)用時(shí),工資和社保通常計(jì)入“勞務(wù)成本”或“應(yīng)付職工薪酬”,服務(wù)費(fèi)則計(jì)入“管理費(fèi)用-勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)”。收到的差額發(fā)票,僅體現(xiàn)服務(wù)費(fèi)部分,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)分類(lèi)確認(rèn)成本或費(fèi)用。
您好老師,我是一般納稅人,與勞務(wù)派遣公司簽協(xié)議,支付勞務(wù)派遣人員每月工資10萬(wàn),社保3萬(wàn),工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn),管理費(fèi)0.5萬(wàn)元,以銀行存款支付勞務(wù)派遣公司共計(jì)13.7萬(wàn),勞務(wù)公司開(kāi)具人力資源服務(wù)差額普票13.7萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我們公司怎么做賬,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,具體會(huì)計(jì)分錄?他這樣開(kāi)票對(duì)不對(duì)
老師,勞務(wù)派遣公司,比如工資、社保都是由用工單位支付,勞務(wù)派遣公司只收取服務(wù)費(fèi)是按5個(gè)點(diǎn)還是6個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
老師,公司支付的勞務(wù)派遣的工資寄什么科目,對(duì)方有開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,公司支付的勞務(wù)派遣的工資寄什么科目,對(duì)方有開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,員工在公司上班,只不過(guò)他們的工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放
老師,勞務(wù)派遣我們公司需要給員工操作什么呢,是勞務(wù)派遣公司發(fā)工資,上社保,報(bào)個(gè)稅,我們支付服務(wù)費(fèi),取得發(fā)票是不就可以了
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
工資可以計(jì)入管理費(fèi)用-工資嘛?
不可以,工資應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”或與之相關(guān)的成本科目,如“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”、“銷(xiāo)售費(fèi)用”等,具體取決于工資所屬的部門(mén)或業(yè)務(wù)性質(zhì)。管理費(fèi)用中一般不直接列支工資。
好的謝謝
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問(wèn)題隨時(shí)提問(wèn)。祝您一切順利!