你好,你這個(gè)服裝是價(jià)值有多少? 正常來(lái)說(shuō)這個(gè)是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的。
1、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,從事商品批發(fā)兼營(yíng)零售業(yè)務(wù),所銷(xiāo)售的商品增值稅率均為13%;該公司2019年5月初增值稅留抵稅額為7 280元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得普通發(fā)票注明價(jià)款為18.54萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)一批商品,取得增值稅專用發(fā)票注明含稅價(jià)33.9萬(wàn)元,增值稅率13%。 (3)購(gòu)入一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得增值稅專用發(fā)票注明增值稅額1.95萬(wàn)元,已投入運(yùn)營(yíng)。 (4)當(dāng)月批發(fā)銷(xiāo)售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元;零售商品取得含稅銷(xiāo)售額33.9萬(wàn)元。 (5)以舊換新方式銷(xiāo)售商品500件,實(shí)際取得含稅銷(xiāo)售額14.9萬(wàn)元(已抵舊商品價(jià)每件50元);采用折扣方式銷(xiāo)售商品一批,不含稅銷(xiāo)售額20萬(wàn)元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。 (6)當(dāng)月銷(xiāo)售貨物共收取客戶包裝物押金15 000元,且單獨(dú)記賬核算。 企業(yè)可抵扣的增值稅專用發(fā)票在當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:1. 計(jì)算該商貿(mào)公司5月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 2. 對(duì)以上業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有的閑散資金1000萬(wàn)元無(wú)償借給老客戶使用,借款合同中約定無(wú)息,也沒(méi)有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無(wú)償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷(xiāo)售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有的閑散資金1000萬(wàn)元無(wú)償借給老客戶使用,借款合同中約定無(wú)息,也沒(méi)有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無(wú)償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷(xiāo)售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司上年度將自有閑散資金1000萬(wàn)元無(wú)償借給老客戶使用,借款合同中約定無(wú)息,也沒(méi)有按照“貨款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無(wú)償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷(xiāo)售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2,指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)。
1、甲服裝生產(chǎn)企業(yè)(簡(jiǎn)稱甲公司)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)第一稽查局對(duì)甲公司進(jìn)行納稅檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),甲公司.上年度將自有的閑散資金1000萬(wàn)元無(wú)償借給老客戶使用,借款合同中約定無(wú)息,也沒(méi)有按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅。稅務(wù)稽查局就此做出以下處理:甲公司無(wú)償提供借款服務(wù),應(yīng)當(dāng)視同銷(xiāo)售,按照“貸款服務(wù)”繳納增值稅,利息收入按銀行同期同類貸款利率計(jì)算,稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其未繳稅款、滯納金,并處未繳稅款1倍的罰款。任務(wù)要求:1.指出本案例中甲公司的行為觸犯了哪些法律,甲公司的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的處理是否正確。2.指出從本案例中可以吸取什么教訓(xùn)
增加流動(dòng)資產(chǎn)投資增加流動(dòng)資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應(yīng)收賬款更多了?老師
2024年前8個(gè)月與保密單位簽的合同,后四個(gè)月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財(cái)務(wù)老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險(xiǎn)沒(méi)辦法手動(dòng)填寫(xiě),結(jié)果我直接點(diǎn)了下一步,后續(xù)顯示我需要再補(bǔ)繳一部分錢(qián),我想問(wèn),我直接在app上補(bǔ)交,沒(méi)有失業(yè)險(xiǎn)這個(gè),會(huì)對(duì)以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費(fèi),如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計(jì)入FVOCI賬戶(看到券商研報(bào)這么寫(xiě)),意思是紅利股和紅利基金都計(jì)入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計(jì)入FVTPL嗎?
請(qǐng)問(wèn).2017年個(gè)人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬(wàn)元,至今未繳納個(gè)人所得稅,需要補(bǔ)繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級(jí)累進(jìn)稅率計(jì)算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購(gòu)買(mǎi)人是代扣代繳義務(wù)人嗎?如果當(dāng)時(shí)未繳納稅金,代扣代繳義務(wù)人也要承擔(dān)相應(yīng)的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運(yùn)輸費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)在了7月份,我可以把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到6月份嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
購(gòu)車(chē)發(fā)票是六月取得的購(gòu)置稅是七月份交的請(qǐng)問(wèn)怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒(méi)有年檢呢
老師,一個(gè)公司,怎么可以同時(shí)賣(mài)不同的東西,比如水泥,門(mén)窗,鋼材,這是一個(gè)東西嗎?
老師,我想請(qǐng)教個(gè)關(guān)于社保的問(wèn)題。就是一個(gè)朋友讓我在他上班的單位掛一個(gè)虛職,對(duì)方單位負(fù)責(zé)給我繳納社保,而我負(fù)責(zé)把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)啥的
需要交增值稅嗎
你好,當(dāng)營(yíng)業(yè)外收入的話就不需要交增值稅。