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老師好在校大學生兼職代開的發(fā)票也是正常申報個稅預繳個稅嗎?有沒有稅收優(yōu)惠?

2024-09-18 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-18 11:45

你好,是的,這個沒有優(yōu)惠。你第二年匯算清繳的時候再退稅

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快賬用戶6733 追問 2024-09-18 11:50

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-18 11:50

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶6733 追問 2024-09-18 12:01

老師非雇傭勞務報酬申報的時候是按那個不適用累計預扣法申報嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-18 12:01

你好,是的,你要不是用累計就可以了。

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相關問題討論
你好,是的,這個沒有優(yōu)惠。你第二年匯算清繳的時候再退稅
2024-09-18
你好,同學 按照正常的工資發(fā)放,申報繳納個稅的,工資表要做好,作為附件
2024-04-11
同學你好 沒有工資的時候可以進行零申報
2022-07-13
你好,這個 (一)增值稅:   增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1%     ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%)  ?。ㄔ谑袇^(qū)的,稅率為7%;在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為5%;所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。)   月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3%?。?019年1月1日起減半征收。)  ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2% (2019年1月1日起減半征收。) 個稅勞務報酬,不超過4000 ,減除費用按800 ,應納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過4000 減除費用按20% ,這個應納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,
2021-06-23
你好? ?是你們員工。不管是否繳納社保都需要報個稅的 。如果不報個稅會異常的。 只是沒有買社保? 你稅務系統(tǒng)可能會異?!,F(xiàn)在社保是稅務局收取了?
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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