 
                            轉(zhuǎn)讓實(shí)用新型專利給小規(guī)模企業(yè),主要流程包括評(píng)估專利價(jià)值、簽訂合同和辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)。首先,找專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)專利進(jìn)行價(jià)值評(píng)估。接著,雙方協(xié)商確定價(jià)格,簽訂轉(zhuǎn)讓合同,明確權(quán)利義務(wù)。最后,通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局完成轉(zhuǎn)讓登記。期間可能需要聘請(qǐng)律師協(xié)助,確保法律手續(xù)完備。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過(guò)一般納稅人的條件500萬(wàn),但會(huì)超過(guò)小微企業(yè)的條件300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
我想問(wèn)下,我們公司是個(gè)小規(guī)模,主要經(jīng)營(yíng)建筑安裝服務(wù)(廣告牌安裝,門(mén)頭門(mén)標(biāo)安裝等) 升為一般納稅人對(duì)我們企業(yè)有什么好處?一般納稅人對(duì)客戶以及對(duì)哪類客戶有什么好處?具體好處在那些方面丫? 如果升為一般納稅人,應(yīng)該怎樣和小規(guī)??蛻艉献鳎?一般納稅人的稅負(fù)表現(xiàn)在那些方面? 在給客戶報(bào)價(jià)方面我們要怎樣做才能對(duì)我們更有利? 升為一般納稅人后在財(cái)務(wù)角度要注意日常的那些問(wèn)題?
老師,我們公司是一個(gè)小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說(shuō)要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開(kāi)發(fā)票給我們,讓我們升級(jí)一般納稅人,然后再平開(kāi)發(fā)票給并入的這些小代理,我說(shuō)我們沒(méi)有收過(guò)對(duì)方錢(qián)怎么好開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,可是廠家說(shuō)做一個(gè)三方協(xié)議就好,還說(shuō)廠家請(qǐng)來(lái)的財(cái)務(wù)做過(guò)很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會(huì)有問(wèn)題,這種事情稅務(wù)上真的會(huì)認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級(jí)一般納稅人
老師,我們老板從去年12月開(kāi)始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒(méi)申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開(kāi)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說(shuō)要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)的就是專票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
老師好,我想問(wèn)一下,我公司是一般納稅人做水利設(shè)計(jì)的,有些人員證書(shū)是要去第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)的,購(gòu)來(lái)后放在公司交社保,其實(shí)這第三方機(jī)構(gòu)也有一般納稅人及小規(guī)模納稅人分公司,他們簽定合同時(shí),與經(jīng)營(yíng)人員說(shuō),要專票,只開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,稅還得我們自己出。如果普票可以隨便開(kāi),象這種情況作為財(cái)務(wù)人員,應(yīng)該怎么處理
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒(méi)有簽合同,也沒(méi)有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開(kāi)了張3000多元的蘋(píng)果無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來(lái)確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺(jué)也沒(méi)有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來(lái)處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過(guò)如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門(mén)發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司

