6萬以內(nèi) 全額退回 如果他還有其他的扣除,比如子女教育贍養(yǎng)老人這些都可以抵扣 他在你們單位還給交的社保嗎?
居民個(gè)人李明為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專項(xiàng)附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除額為2000 元。(2)為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。 (3) 出版小說一部,全年取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元。(4)全年取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)6000元。要求: (1) 計(jì)算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時(shí),是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
我國居民個(gè)人王某,就職于我國的A公司。每月睡前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專項(xiàng)附加扣除3000元。再無沒有其他扣除。計(jì)算王某,1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
我國居民個(gè)人王某,就職于我國的A公司。每月稅前工資收入35000元,三險(xiǎn)一金6000元,專項(xiàng)附加扣除3000元。再?zèng)]有其他扣除。計(jì)算王某本年1-12月工作預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,本年王某勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特許權(quán)的預(yù)扣預(yù)繳。算這四項(xiàng)收入預(yù)扣預(yù)繳的合計(jì)金額。 再計(jì)算全年綜合所得應(yīng)交個(gè)人所得稅。進(jìn)行匯算清繳,應(yīng)交的和預(yù)扣預(yù)繳的做對(duì)比,多退少補(bǔ)。 最后需要得出,本年王某需要補(bǔ),還是需要退,金額是多少。
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
假設(shè),任職某高校當(dāng)老師的老周2019年收入情況如下:每月稅前工資20000元,每月五險(xiǎn)一金扣除額3000元,每月可以申報(bào)子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元、贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除1000元,同時(shí)在2019年10去某公司講課取得勞務(wù)費(fèi)3000元,在11月和他人合作出版了一本書,分得稿酬所得10000元,那么老周在2019年每月應(yīng)預(yù)繳個(gè)人所得稅多少?勞務(wù)所得和稿酬所得要預(yù)繳多少個(gè)人所得稅?年度匯算清繳個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?老周需要補(bǔ)稅還是退稅?
老師,請(qǐng)問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
6萬再往上呢?
沒有其他的扣除按工資表的稅率來繳納 超過了九萬的那部分 在36000以內(nèi)的3% 多交的退回 不是全部退了就退部分