你好,那你申報的時候有問題 你申報的不對

老師,我按多少去結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,我以前做賬是抵扣了什么票就按抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會計的 購進的發(fā)票是83082.64 不用交稅的。銷項稅是85882.8 進項70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她結(jié)轉(zhuǎn)本月成本是621626.37不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)的 要是像我那樣,當(dāng)期抵扣了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,這樣對不對。
#提問#老師您好,商貿(mào)公司上期會計結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,這個月可以把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補回來嗎?具體分錄是不是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣就可以了?
老師,6月開銷項票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,8月發(fā)現(xiàn)成本只是結(jié)轉(zhuǎn)了一部分,可以不紅沖,這個月補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?(之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有問題,只是少了一部分)
結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本,就是說有進項進來或者是做了暫估,這兩個都結(jié)轉(zhuǎn)成成本嗎 萬一就是之前有個暫估的,有三個品名,一個票進來了,另外兩個沒有進來,這個月,我把上月做的暫估沖掉了,又重新把兩個沒進來的暫估了,那么這兩個品名要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
前期的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,本期把這部分成本補結(jié)轉(zhuǎn)了,為了不和當(dāng)期成本混淆,單獨做了一張成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,那這個是不是就和申報表不一致了,申報的成本就是當(dāng)期進項,并沒有包含多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分成本
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
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