新版電子稅務(wù)局下,生產(chǎn)型出口企業(yè)先常規(guī)勾選確認(rèn)進(jìn)項,再申請留抵退稅。確保信息準(zhǔn)確無誤,及時提交退稅申請。
我7月份有退稅勾選了出口發(fā)票,但是電子稅務(wù)局一直沒有進(jìn)項發(fā)票信息 然后我進(jìn)去勾選平臺看到退稅勾選的后面有個“確認(rèn)退稅”這個我現(xiàn)在操作的話是這個月能退稅嗎?
我們上個月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個問題,會計說不能撤銷了,該如何操作? 另一個說l海關(guān)繳款書這個如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因為出納說她什么也沒點,正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計,這個海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計時自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
(請有進(jìn)出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進(jìn)項稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認(rèn)退稅申報?報關(guān)單出來后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項的綜合服務(wù)平臺勾選退稅嗎?
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
退稅申請的步驟麻煩老師發(fā)下唄
新版系統(tǒng)下,出口退稅流程簡化為:1. 常規(guī)勾選確認(rèn)進(jìn)項發(fā)票;2. 進(jìn)行留抵退稅申報;3. 提交退稅申請;4. 稅務(wù)審核;5. 退稅款到賬。具體操作需參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)指南,確保資料齊全、準(zhǔn)確。
老師在哪里找稅務(wù)指南
通常在地方稅務(wù)局官網(wǎng)或電子稅務(wù)局平臺能找到最新的稅務(wù)指南和操作手冊。建議直接訪問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官方網(wǎng)站,查找相關(guān)幫助文檔或在線教程。
謝謝您 老師
不客氣!有任何財會問題隨時歡迎提問。祝您一切順利!
老師 我剛找了 沒有找到新版的只有23年的 還要麻煩老師給個鏈接 河南省鄭州市的免抵退稅流程,生產(chǎn)企業(yè)是這個免抵退稅吧
針對河南省鄭州市的免抵退稅流程,建議直接訪問河南省稅務(wù)局官方網(wǎng)站或鄭州市稅務(wù)局官方網(wǎng)站查找最權(quán)威的指導(dǎo)資料。通常這類信息會在“通知公告”、“業(yè)務(wù)指南”或“下載中心”欄目中。如果找不到具體鏈接,可以嘗試搜索“河南省鄭州市稅務(wù)局 免抵退稅流程”,以獲取相關(guān)信息。希望這能幫到您!