就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務做的財務報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數,還有一筆20萬的應付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務就做成了應付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調整報表才能去稅務申報注銷,請問我該怎么調整
你好,老師,公司一般納稅人,我之前2019年有張成本發(fā)票是拿對方公司復印件入賬(當時無溝通好,以為丟失,實際對方紅沖了),到了2020年12月份才發(fā)現(xiàn)(申報系統(tǒng)提示異常)后期經稅管員溝通全部更正申報,但現(xiàn)在我怎么沖回入賬,當時入借:主營業(yè)務成本-35398.23元 進項稅額4601.78 應付賬款-40000 現(xiàn)在怎么沖回2019年年報也報了,要更正納稅調整嗎?
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經營異常了,我現(xiàn)在需要調整23年年報,應該調整哪里呢,當時做的差旅費
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經營異常了,我現(xiàn)在需要調整23年年報,應該調整哪里呢,當時做的差旅費
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經營異常了,我現(xiàn)在需要調整23年年報,應該調整哪里呢,當時是做的差旅費
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經營數據推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
哦哦,我剛申報了然后點擊繳納稅金及滯納金的時候顯示交款失敗,原因是預算分配比例與國庫不一致,這個怎么辦呢
去年已交的所得稅填報在本年累計預交的所得稅
已經申報成功了,稅款也跟我計算的一致的,就是扣款界面扣不了款
那個是系統(tǒng)問題,聯(lián)系12366處理