可以抵扣。轉(zhuǎn)為一般納稅人后,收到的專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,只要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)認(rèn)證即可。
我公司原來是小規(guī)模納稅人 ,2020年9月14日購進(jìn)五臺(tái)設(shè)備,發(fā)票日期也是2020年9月14日,9月20日公司升為一般納稅人,老師請(qǐng)問:這五臺(tái)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)能否抵扣?需不需要作廢發(fā)票 開9月20日以后的日子?
老師好,我想咨詢一個(gè)稅務(wù)問題,7月成立的新公司,7月開始采購裝修,陸陸續(xù)續(xù)開了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票),9月20才申請(qǐng)變更為一般納稅人。8月無收入,9月開始營業(yè),請(qǐng)問前期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
請(qǐng)問下老師,我們公司9月要升為一般納稅人,那8月有供應(yīng)商開的專票可以在9月抵扣嗎
我公司在10月從小規(guī)模納稅人變更為一般納稅人,請(qǐng)問9月的進(jìn)項(xiàng)專票,可以在10月抵扣嗎?
小規(guī)模建筑業(yè)公司,今年1-11月開票270多萬,稅率都是1%,12月要開4百多萬稅率為9%的專票,小規(guī)模是不是不能開9%的專票,也不能收9個(gè)點(diǎn)的專票,怎么辦呢?可以自己申請(qǐng)升一般納稅人嗎?如果這個(gè)月申請(qǐng)成功是從這個(gè)月還是下個(gè)月開始可以開9%的專票和收進(jìn)項(xiàng)抵扣專票
老師,請(qǐng)問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報(bào)的時(shí)候需要用到哪些表
24年支付公司水電費(fèi):借管理費(fèi)用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊(cè)了一個(gè)外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報(bào)稅沒有代辦事項(xiàng),是不是就不用管呀
老師,只要開票日期是轉(zhuǎn)為一般納稅人之后的日期就可以,對(duì)吧
對(duì)的,只要在成為一般納稅人后取得的專用發(fā)票,且在規(guī)定的認(rèn)證期內(nèi),都是可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)會(huì)問題隨時(shí)問我哦!