你們不負(fù)責(zé)就可以不用取得這個票。
請問老師,我們工廠做好的貨物要運輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會請貨車?yán)涍^去。這些貨車是本廠的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實才能防止本廠員工作假?因為一直覺得他們寫的不規(guī)范。。就一個送貨單。第三張就寫個趙司機。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字??我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工,找我們財務(wù)部報銷這個貨物運費規(guī)范填寫。讓我沒有疑問??我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務(wù)進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運輸電子客票行程單,計算準(zhǔn)予抵扣的進項稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生成和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生成經(jīng)營情況如下:1、以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售額1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%。2、銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元,民航發(fā)展基金2000元。3、為慶祝勞動節(jié),將外購的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工.4、為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工(書柜成本300元/組,成本利潤率10%)。5、將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷(不含稅單價800元)6、將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具工廠(同類機床不含稅市場單價15000元)。已知增值稅稅率13%,購進航空旅客運輸服務(wù)為9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,計算甲公司5月應(yīng)納增值稅稅額。
愛德公司增值稅的納稅申報廣州愛德有限責(zé)任公司(以下簡稱愛德公司)為增值稅一般納稅人,主要從事計算機的生產(chǎn)、進口以及銷售,所售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號,主管稅務(wù)機關(guān):國家稅務(wù)總局廣州市番禺區(qū)稅務(wù)局市橋分局,統(tǒng)一社會信用代碼:990178954096688233,開戶銀行及賬戶:中國建設(shè)銀行清河路辦事處105100098903,法定代表人:張明峰,財務(wù)負(fù)責(zé)人:譚明明,稅務(wù)會計:謝利芳。202x年9月5日下午,謝利芳準(zhǔn)備申報繳納8月的增值稅,她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時,謝利芳將公司8月份相關(guān)增值稅的各項業(yè)務(wù)整理如下:(1)8月1日,銷售自產(chǎn)計算機200臺,不含稅單價為4000元,同時,應(yīng)對方要求,為其提供送貨服務(wù)(公司未設(shè)獨立運輸車隊),收取不含稅運輸費用2000元,開具增值稅專用發(fā)票。
愛德公司增值稅的納稅申報廣州愛德有限責(zé)任公司(以下簡稱愛德公司)為增值稅一般納稅人,主要從事計算機的生產(chǎn)、進口以及銷售,所售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號,主管稅務(wù)機關(guān):國家稅務(wù)總局廣州市番禺區(qū)稅務(wù)局市橋分局,統(tǒng)一社會信用代碼:990178954096688233,開戶銀行及賬戶:中國建設(shè)銀行清河路辦事處105100098903,法定代表人:張明峰,財務(wù)負(fù)責(zé)人:譚明明,稅務(wù)會計:謝利芳。202x年9月5日下午,謝利芳準(zhǔn)備申報繳納8月的增值稅,她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時,謝利芳將公司8月份相關(guān)增值稅的各項業(yè)務(wù)整理如下:(1)8月1日,銷售自產(chǎn)計算機200臺,不含稅單價為4000元,同時,應(yīng)對方要求,為其提供送貨服務(wù)(公司未設(shè)獨立運輸車隊),收取不含稅運輸費用2000元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)8月2日,購進原材料1000件,增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,稅款39000元。(3)8月5日,公司舉行促銷活動,售出自產(chǎn)計算機100臺,原不含稅售價為每臺4000元,現(xiàn)給予8
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費用嗎
會計人員信息采集通過后如何進行繼續(xù)教育
今天開票已經(jīng)超過500萬一年了,明天會變一般納稅人嗎
那退稅有影響嗎
你好,這個不影響的了