工資是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放,應(yīng)該在發(fā)放當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅。
老師 工資當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放 次次月申報(bào)個(gè)稅 2020年 1月計(jì)提3000發(fā)放0個(gè)稅0申報(bào) 2月計(jì)提3100發(fā)放3000個(gè)稅3000 3月計(jì)提3200發(fā)放3100個(gè)稅3100 4月計(jì)提3300發(fā)放3200個(gè)稅3200 .... 12月計(jì)提4100發(fā)放4000個(gè)稅4000 次年1月計(jì)提4200發(fā)放4100個(gè)稅4100 2020年共計(jì)提42600 個(gè)稅申報(bào)共計(jì)42600 2020.1-2021.1實(shí)際發(fā)放24600 老師我這樣處理對(duì)嗎
老師,工資是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,還是當(dāng)月計(jì)提,次月發(fā)放
老師,個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放的次月申報(bào)沒(méi)錯(cuò)吧,我們公司是當(dāng)月工資次月發(fā)放,那就相當(dāng)于是1月份的工資2月份發(fā)放,然后3月份申報(bào)個(gè)稅嗎
您好,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放次月申報(bào)工資可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司都是年底發(fā)放工資,每月正常計(jì)提工資次月申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)是在計(jì)提工資的當(dāng)月計(jì)提個(gè)稅還是次月申報(bào)工資時(shí)計(jì)提個(gè)稅呢
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒(méi)給農(nóng)民工買社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢,月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個(gè)金額什么原因啊?
老師您好,個(gè)體工商戶開(kāi)票了,但是付錢要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字