借管理費用-招待費 貸庫存現(xiàn)金就成了

老師,收到一張住宿費專票,招待客戶的,這個應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司招待客戶收到一張住宿費增專票,不抵扣勾選選什么原因呢,其他還是集體福利個人消費
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認(rèn)證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當(dāng)?shù)鼐频觊_的住宿費專票
老師我收到一張住宿費的專用發(fā)票能抵扣嗎?要是能的話分錄如何做,謝謝老師
請問老師,收到一張招待客戶住宿的專票,因為不能抵稅,我怎樣做分錄呢 ?謝謝老師
建筑勞務(wù)公司,簽合同額比實際施工額小,按結(jié)算額開的發(fā)票,沒補簽合同,可以嗎?
老師,您好,請問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經(jīng)營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請老師指導(dǎo),謝謝
老師您好,請問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個人賬戶,對方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個人賬戶,對方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產(chǎn)稅和土地使用稅怎么計分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據(jù),哪幾聯(lián)要蓋章啊?蓋什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當(dāng)作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿(mào)版 在倉庫設(shè)置分了原材料庫,半成品庫 產(chǎn)成品 在生產(chǎn)領(lǐng)用 時有的產(chǎn)成品需要領(lǐng)用原材料 半成品 不能同時領(lǐng)用 請問是在設(shè)置倉庫時不分類設(shè) 直接一個總庫就行
那是專票,不是先按照正常的進項稅進入,然后再轉(zhuǎn)出嗎?
不用,直接不抵扣就成了
如果那樣不就變成一張滯留的票嗎?
這樣稅務(wù)局允許嗎
現(xiàn)在也沒有滯留票的風(fēng)險了,你也可以先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出
嗯,那還麻煩老師,先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,我怎樣做會計分錄
認(rèn)證,借管理費用 招待費 進項稅額 貸庫存現(xiàn)金 轉(zhuǎn)出 借管理費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
嗯 謝謝老師,明白了
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝