你好,這個(gè)你先拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照資產(chǎn)負(fù)債表上面的內(nèi)容一個(gè)個(gè)去。盤(pán)點(diǎn),把盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)。然后起賬就可以了。
老師,我們以前的內(nèi)賬是用手工做的,而且做帳也不規(guī)范,現(xiàn)在想換用財(cái)務(wù)軟件來(lái)做帳,但是建賬套的那個(gè)期初數(shù)和本年累計(jì)數(shù)就不知道怎么取數(shù),因?yàn)橐郧暗臄?shù)很亂,而且又不準(zhǔn)確,是以前的會(huì)計(jì)做的?,F(xiàn)在我們建賬套就把9月未的數(shù)作為期初數(shù),本年累計(jì)數(shù)不輸數(shù)可以嗎
老師,我在年中接手了一個(gè)公司的賬,想換財(cái)務(wù)軟件,重新做賬,應(yīng)該怎樣錄入期初數(shù)據(jù)呢?檢查原來(lái)賬務(wù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多的賬務(wù)處理錯(cuò)誤的地方,我如果重新建賬的話(huà),要怎么調(diào)整呢?
我用的金碟軟件,現(xiàn)在新建帳套,老板沒(méi)有做期初數(shù)據(jù),以前的應(yīng)收賬款怎么做?
老師,公司分外賬和內(nèi)賬,外賬是給代理公司做的。內(nèi)賬以前是手工做賬,公司內(nèi)賬也想用財(cái)務(wù)軟件做賬,公司做內(nèi)賬的財(cái)務(wù)軟件還需要建財(cái)嗎
老師,我們老板讓盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存 以及核算出成品 半成品的貨值 還有盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn) 但是我們企業(yè)之前沒(méi)有完整的內(nèi)賬,需要重新建立一套內(nèi)賬。我們是企業(yè)現(xiàn)在用的是免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件 我們應(yīng)該如何利用財(cái)務(wù)軟件把內(nèi)賬建立起來(lái)?
請(qǐng)問(wèn):個(gè)人到稅務(wù)局貸開(kāi)票,所得稅還得企業(yè)代扣代繳嗎
我是北京的一家物流公司,購(gòu)買(mǎi)的電車(chē)很多輛,有一百多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅,老板想讓退稅,請(qǐng)問(wèn)可行嗎
老師請(qǐng)教下,華億是二手房東租廠房給艾米,重租這種情況華億還要不要交其他稅費(fèi)呢?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師代收代付這個(gè)扣除25個(gè)點(diǎn)后打給對(duì)方發(fā)票怎么開(kāi)?分錄如何做呢?
老師,法人自己從公戶(hù)轉(zhuǎn)出一筆1000元的工資,我怎么做分錄
當(dāng)月車(chē)間沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,車(chē)間固定資產(chǎn)提折舊科目是制造費(fèi)用,還是管理費(fèi)用
老師,內(nèi)賬,單位收到某公司預(yù)付貨款,電子承兌,我入賬借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款可以唄?不設(shè)預(yù)收賬款科目?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
我現(xiàn)在錄25年1月單據(jù),發(fā)現(xiàn)24年12月多計(jì)提了城建稅,地方教育費(fèi)附加,少計(jì)提了企業(yè)所得稅。那24年企業(yè)所得稅年報(bào)咋整。建議怎么操作比較好也比較方便。
建賬日期怎么寫(xiě)?
寫(xiě)2024年9月份嗎?
你好,是的,你就從9月份開(kāi)始就可以了。