空調(diào)經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),不論是否分別核算,應(yīng)遵循混合銷(xiāo)售一般規(guī)定,即按照主業(yè)的適用稅率13%計(jì)算繳納增值稅。
#提問(wèn)#老師,關(guān)于發(fā)票內(nèi)容開(kāi)施工工程開(kāi)出去有相關(guān)的政策規(guī)定么?我們接了一個(gè)中央空調(diào)安裝項(xiàng)目,甲方讓我全部開(kāi)施工9個(gè)點(diǎn),但是我是有設(shè)備和材料的,以前的項(xiàng)目我都是設(shè)備,材料,人工分開(kāi)開(kāi)的,喊我一起開(kāi)9,我還有點(diǎn)怕,不敢開(kāi),但是對(duì)方不要13
#提問(wèn)#老師,我們公司有很多工程,大多是這樣簽訂的合同,就是在合同上注明設(shè)備多少錢(qián) 安裝多少錢(qián),設(shè)備就開(kāi)13%稅率, 安裝就開(kāi)9%稅率,但是關(guān)于材料這一塊我一直不曉得可以不可以和安裝一起開(kāi)9%,還有一個(gè)問(wèn)題,如果安裝這塊我單獨(dú)簽合同是不是就可以按照3%開(kāi)票?
老師,我們是包工包料的機(jī)電安裝工程公司,我們給別人開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,用13個(gè)點(diǎn)的設(shè)備材料來(lái)抵扣,那我們開(kāi)發(fā)票的應(yīng)稅項(xiàng)目怎么開(kāi)?需要開(kāi)材料明細(xì)嗎,材料明細(xì)也是9個(gè)點(diǎn)
我們公司是批發(fā)零售行業(yè),有安裝服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍 我們有一個(gè)安裝制冷設(shè)備的項(xiàng)目,簽訂的合同是包工包料,想咨詢(xún)下輔材按多少稅率交稅呢?另,我們把工程包給了另一家公司,他們是全部按9%(輔材+安裝)給我們開(kāi)具增值稅發(fā)票
老師你好,我司是一家空調(diào)經(jīng)銷(xiāo)商,現(xiàn)接到了一個(gè)工程單子,正常來(lái)說(shuō)零售空調(diào)是包括安裝的,一般納稅人開(kāi)具發(fā)票單價(jià)含稅13%,但是工程的空調(diào)安裝是設(shè)備和安裝拆開(kāi)計(jì)算的,我現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn),第一合同簽訂設(shè)備銷(xiāo)售是13%稅率,那么安裝是按建安服務(wù)9%嗎? 第二個(gè)疑問(wèn)是我在簽訂合同的時(shí)候以承包該項(xiàng)工程風(fēng)管暖風(fēng)系統(tǒng)簽訂我是不是能開(kāi)具工程服務(wù)9%稅率的發(fā)票?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶(hù)負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。