借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師,人力資源公司,開具差額發(fā)票,收入票如何做分錄,支付代發(fā)工資如何做分錄 看到發(fā)票的分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 支付工資:借:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 貸:銀行存款 對嘛
8月購買技術(shù)服務(wù),未收到發(fā)票,我8月做的會計(jì)分錄是,借:其他應(yīng)收款-公司,貸:銀行存款,現(xiàn)在10月收到發(fā)票了,該如何做賬
支付服務(wù)費(fèi)借預(yù)付賬款,貸銀行存款 現(xiàn)在收到增值稅專用發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
你好,我們購入一臺設(shè)備,四月份公賬付款,做分錄借:應(yīng)付賬款—某公司,貸:銀行存款。五月份收到了發(fā)票該怎么做分錄啊,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 嗎
勞務(wù)費(fèi)用之前上月收款時做了 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款,這個月收到發(fā)票 做 借 管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)付帳款么?還是怎么做
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
這樣做可以嗎
可以的,沒問題的哈