借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師好!我公司是購買方,上個月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,商品已入賬。這個月銷售方收回發(fā)票沖紅,然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請問這個月的分錄有哪些?謝謝!
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師,我12月入賬了采購材料,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?
請教老師,就是我們21年買原材料的進(jìn)項(xiàng)票,已認(rèn)證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報(bào)表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師,我們這邊做賬的時候,材料都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,現(xiàn)在要開發(fā)票,開的材料都是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的材料,這樣可以么
老師,請問報(bào)個稅時的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎


謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師給我說的科目是不是有誤?我在應(yīng)該把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額都需要轉(zhuǎn)出來呀?借方:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸方:應(yīng)付賬款 接下來再做一筆: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅未見稅金
你幫我看看這樣分錄對嗎?上面給我說的只把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入貸方,還需要轉(zhuǎn)出來吧?
那個成本是真實(shí)發(fā)生的,不需要轉(zhuǎn)出的,只調(diào)整稅金部分
當(dāng)時的成本和稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)出來。你寫的分錄成本和稅額金額是不一樣的啊?
真實(shí)發(fā)生的成本,你不做成本做啥呢?會計(jì)做賬是按業(yè)務(wù)做賬,只是稅務(wù)申報(bào)做納稅調(diào)增
還有當(dāng)時交的附加稅費(fèi)也應(yīng)該轉(zhuǎn)出來吧
不用的,沒有更正當(dāng)時申報(bào)增值稅
因?yàn)閷Ψ焦酒庇袉栴}了,現(xiàn)在需要退回重新給我開票,這樣我只轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,成本不轉(zhuǎn)出不是重復(fù)成本了嗎
重新開票就是這樣處理,更簡單 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出