借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師好!我公司是購買方,上個月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,商品已入賬。這個月銷售方收回發(fā)票沖紅,然后我公司有筆稅額轉(zhuǎn)出。請問這個月的分錄有哪些?謝謝!
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師,我12月入賬了采購材料,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣,1月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,沖紅重開發(fā)票,請問這哎12月分錄及重開發(fā)票需要如何做分錄?
請教老師,就是我們21年買原材料的進(jìn)項(xiàng)票,已認(rèn)證抵扣,在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出,入賬怎么做分錄呢?[
老師,我們這邊做賬的時候,材料都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,現(xiàn)在要開發(fā)票,開的材料都是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的材料,這樣可以么
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時,我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒樱菫樯斗秦泿判再Y產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財政辦公室,那這個分錄借方是什么
謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
老師給我說的科目是不是有誤?我在應(yīng)該把當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的成本和進(jìn)項(xiàng)稅額都需要轉(zhuǎn)出來呀?借方:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸方:應(yīng)付賬款 接下來再做一筆: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(藍(lán)字) 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅未見稅金
你幫我看看這樣分錄對嗎?上面給我說的只把進(jìn)項(xiàng)稅額計入貸方,還需要轉(zhuǎn)出來吧?
那個成本是真實(shí)發(fā)生的,不需要轉(zhuǎn)出的,只調(diào)整稅金部分
當(dāng)時的成本和稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)出來。你寫的分錄成本和稅額金額是不一樣的???
真實(shí)發(fā)生的成本,你不做成本做啥呢?會計做賬是按業(yè)務(wù)做賬,只是稅務(wù)申報做納稅調(diào)增
還有當(dāng)時交的附加稅費(fèi)也應(yīng)該轉(zhuǎn)出來吧
不用的,沒有更正當(dāng)時申報增值稅
因?yàn)閷Ψ焦酒庇袉栴}了,現(xiàn)在需要退回重新給我開票,這樣我只轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,成本不轉(zhuǎn)出不是重復(fù)成本了嗎
重新開票就是這樣處理,更簡單 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出