申報(bào)印花稅一般通過(guò)電子稅務(wù)局或相關(guān)財(cái)稅平臺(tái)進(jìn)行。操作流程大致如下: 1. 登錄電子稅務(wù)局。 2. 進(jìn)入“稅費(fèi)申報(bào)”模塊。 3. 選擇“印花稅”申報(bào)。 4. 填報(bào)相關(guān)信息,如合同金額、稅率等。 5. 完成申報(bào)并提交。 印花稅計(jì)算方法通常根據(jù)合同性質(zhì)和金額確定稅率。比如,購(gòu)銷合同按合同金額的萬(wàn)分之三征收。具體稅率需參照國(guó)家最新規(guī)定。
老師,印花稅怎么申報(bào),有沒有操作流程或是視頻
# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司 裝修辦公室簽合同 怎么交印花稅?印花稅作用?還有什么操作流程嗎?都需操作什么?請(qǐng)系統(tǒng)講講 印花稅小白 謝謝
老師 印花稅按次申報(bào)的要怎么申報(bào)有流程嗎?
老師好 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅怎么操作的?
現(xiàn)在印花稅怎么申報(bào),有操作流程嗎?稅源明細(xì)錄入頁(yè)面怎么填寫
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
就是收入和支出的合同金額都要繳納印花稅是嗎
不是所有合同金額都需要繳納印花稅。一般情況下,只有特定類型的合同才需要繳納印花稅,比如借款合同、租賃合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)、技術(shù)合同等。而且,不同類型的合同適用不同的稅率。比如,購(gòu)銷合同的印花稅稅率通常是萬(wàn)分之三。對(duì)于具體的合同類型和稅率,建議參考最新的財(cái)稅法規(guī)或咨詢專業(yè)人士。