同學,你好 沒有優(yōu)惠的話 增值稅13%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅25%
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現(xiàn)在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應該收客戶多少錢?
老師你好,我們是一般納稅人,供應商給我們開材料發(fā)票13個點,我們是建筑公司,我們經(jīng)營范圍有建筑材料銷售,我們給別人開發(fā)票開幾個點啊
老師,請問我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在客戶只是需要我們開普通發(fā)票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應商的,開票金額12萬元
我們公司是一般納稅人,13個點。銷售100000商品。對方承擔稅點,且我們沒有進帳。應該怎么開票?或者說怎么開票不虧
老師,請問我這個發(fā)票現(xiàn)在應該怎么開,幾個點的稅?我是一般納稅人
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
關鍵我要幾個點不虧
同學,你好 沒有優(yōu)惠的話 13%+13%*12%+25%+0.0003=0.3959
企業(yè)所得稅不要加進去嗎
同學,你好 加進去了,25%