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前個月應(yīng)該應(yīng)供應(yīng)商破產(chǎn)清算,我們有一筆進賬稅額做了轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-進賬稅額轉(zhuǎn)出這個科目貸方有余額,請問一下這個余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?

2024-09-09 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-09 15:51

那個不能抵扣的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以稅前扣除

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快賬用戶5046 追問 2024-09-09 15:53

把“交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出"這個科目余額轉(zhuǎn)到”營業(yè)外支出“啊

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齊紅老師 解答 2024-09-09 15:55

是的,就是那樣做的

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那個不能抵扣的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以稅前扣除
2024-09-09
您好 借:進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費用 50
2024-01-04
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-08-01
你好,這個沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-01-04
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)為0的哈
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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