那個不能抵扣的轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,可以稅前扣除
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 30,這個三級科目有余額正常嗎?不是應(yīng)交增值稅科目月末要結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目嗎?
老師,請問一下我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,后面月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該把這個進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
我現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應(yīng)付款100元,貸方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?
請問一般人公司,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出,這三個三級科目有余額,年末需要轉(zhuǎn)出清0嗎,分別轉(zhuǎn)入哪個科目?
你好老師 請問一下我們這個月賬務(wù)有進項稅額裝出 到月底結(jié)賬進項稅額轉(zhuǎn)出 是放到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目 還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個問題:股東是以實物為注冊資金,那么實物購買的時候需要開票嗎?
請問下我的報關(guān)單和我的進項不一致,報關(guān)單是2個規(guī)格,單價一樣,數(shù)量是總的,進項是2個單價,數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
把“交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出"這個科目余額轉(zhuǎn)到”營業(yè)外支出“啊
是的,就是那樣做的