沖紅需謹(jǐn)慎,確認(rèn)雙方無(wú)爭(zhēng)議。若已過(guò)時(shí)效,建議先溝通確認(rèn)是否仍有追索權(quán),再行操作。如有稅務(wù)疑慮,咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)為宜。

開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮?,還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
請(qǐng)問(wèn)老師:20年12月我們給對(duì)方公司開(kāi)了600萬(wàn)的專(zhuān)票,收回400萬(wàn)的款,余200萬(wàn)未收回,21年9月我們公司把公司名稱(chēng),法人股東都變更了,但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板,現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬(wàn)給我們,讓我們把之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)的200萬(wàn)專(zhuān)票沖紅重新開(kāi)票給他們?cè)俑犊睿f(shuō)是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬(wàn)專(zhuān)票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒(méi)有更好的解決辦法呀?
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬(wàn),對(duì)方開(kāi)的20萬(wàn)發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來(lái)因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開(kāi)具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問(wèn),會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 -20萬(wàn) 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開(kāi)具的紅字發(fā)票嗎?
老師你好,我想咨詢(xún)一下,項(xiàng)目掛靠其他公司,有一筆款他們已經(jīng)付了,但是發(fā)票被我們弄丟了,我們也找開(kāi)票方要到復(fù)印件了,因?yàn)槭?7年的事情,對(duì)方也不愿意調(diào)整損益,要我們找開(kāi)票方紅沖,但是開(kāi)票方?jīng)]有開(kāi)錯(cuò),是我們自己弄丟了,請(qǐng)問(wèn)這筆預(yù)付賬款可不可以直接調(diào)整營(yíng)業(yè)外支出,如果可以,那么會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,我剛和前任會(huì)計(jì)交接完,有4個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn):1、比如說(shuō)去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜](méi)法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無(wú)法抵扣了。是吧? 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對(duì)我來(lái)說(shuō)就是廢的是吧? 3、比如說(shuō)主戶(hù),截至目前一張票沒(méi)開(kāi),我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢(qián),我是不是需要提醒主管本月先不要開(kāi)票了,因?yàn)殚_(kāi)票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計(jì)入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專(zhuān)精特新審核進(jìn)度,在哪個(gè)網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤(rùn)參與了每個(gè)月參與未分配利潤(rùn)增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請(qǐng)嗎
請(qǐng)問(wèn)有留底2000,但是在注銷(xiāo)稅務(wù)的時(shí)候,稅務(wù)局說(shuō)不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計(jì)提折舊時(shí)誤做到了銷(xiāo)售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報(bào)截止日期是什么時(shí)候
項(xiàng)目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開(kāi)票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時(shí)和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計(jì)提1月工資時(shí)借管理費(fèi)用1萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)。 2.收到生育津貼時(shí)借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時(shí).借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請(qǐng)問(wèn)是否正確?

