您好,加工費(fèi)的發(fā)票不能退稅的
老師, 我只做過一般貿(mào)易出口退稅,進(jìn)料加工在免抵退申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)時(shí)注意哪些?
您好,請問貿(mào)易公司的進(jìn)料加工,委托加工廠開給貿(mào)易公司的加工費(fèi)發(fā)票,這個(gè)加工費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以退稅嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
請問老師一家進(jìn)出口企業(yè),可以一單用一般貿(mào)易出口方式,一單用加工貿(mào)易出口方式嗎?
貿(mào)易型企業(yè),有輔料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問1可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎2可以做成品出口退稅嗎
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
委外加工費(fèi)發(fā)票不能抵扣退稅?那怎么做能抵扣退稅?
對,只能是貨物的才能退稅
發(fā)料時(shí)我們作價(jià)銷售,收到的委外加工費(fèi)是不是可以抵扣退稅了?
這種情況就可以退稅的
明白了老師
嗯,幫忙給個(gè)五星好評,多謝
老師,如果是委外商自己購進(jìn)材料,給我們發(fā)委外加工費(fèi)發(fā)票加材料發(fā)票加可以抵扣退稅嗎?
就是加工費(fèi)不能退的
要是作價(jià)銷售的話加工費(fèi)可以退,是這個(gè)意思嗎?工序委外的加工費(fèi)也不能退是嗎?老師能不能講講,別讓我擠牙膏
對,就是可以退,其他的不行
對,就是作價(jià)銷售的可以退,其他的不行
工序委外可以作價(jià)銷售嗎?
抱歉,這個(gè)問題就不太確定了