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老師一個(gè)涉稅問(wèn)題,我公司是一家合伙企業(yè),目前沒(méi)有實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng),沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),都是一些銀行手續(xù)費(fèi)。年10月份是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資了一家公司,占股20%,投資的這家公司注冊(cè)資本金是1000萬(wàn),我們占200萬(wàn)。這家公司也基本沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也是一些手續(xù)費(fèi)的銀行流水。兩個(gè)公司也沒(méi)有簽協(xié)議,只有《公司章程》,現(xiàn)在稅務(wù)體統(tǒng)提示有可能涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),然后讓我們?cè)谙到y(tǒng)里進(jìn)行回復(fù),這個(gè)我不知道涉及哪些稅,應(yīng)該怎么回復(fù)?謝謝

2024-09-05 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-05 18:35

你們可能涉及未經(jīng)營(yíng)所得稅和資本利得稅。需核實(shí)投資收益是否計(jì)入,以及是否符合免稅條件。建議查稅法細(xì)則或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。

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快賬用戶8428 追問(wèn) 2024-09-05 20:23

未經(jīng)營(yíng)所得稅是什么意思?投資的對(duì)方公司也沒(méi)有經(jīng)營(yíng),不存在投資收益。

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-05 20:25

未經(jīng)營(yíng)所得稅,簡(jiǎn)單說(shuō)就是企業(yè)即使不經(jīng)營(yíng),也可能有收入,比如投資所得,要交稅。你們投資了但對(duì)方?jīng)]經(jīng)營(yíng),理論上應(yīng)關(guān)注投資行為是否產(chǎn)生應(yīng)稅收益,需檢查相關(guān)法規(guī)。

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你們可能涉及未經(jīng)營(yíng)所得稅和資本利得稅。需核實(shí)投資收益是否計(jì)入,以及是否符合免稅條件。建議查稅法細(xì)則或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。
2024-09-05
同學(xué)你好 工資成本追溯入賬 收集考勤記錄、工作成果記錄、勞動(dòng)合同等資料,可嘗試追溯入賬。 個(gè)稅、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)處理 個(gè)稅:補(bǔ)充申報(bào)未申報(bào)的員工工資薪金所得,代扣代繳個(gè)稅,可能有滯納金。 社保:與員工協(xié)商,以貨幣補(bǔ)償公司應(yīng)承擔(dān)部分或補(bǔ)繳。 工會(huì)經(jīng)費(fèi):以追溯入賬工資成本為基數(shù),補(bǔ)繳未繳部分。 追溯入賬風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn):可能面臨稅務(wù)稽查,有補(bǔ)稅、罰款、繳滯納金風(fēng)險(xiǎn)。 規(guī)避:讓員工簽署工資確認(rèn)等聲明,完善財(cái)務(wù)制度和工資發(fā)放流程及管理規(guī)定。
2025-02-07
學(xué)員,你現(xiàn)只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補(bǔ)入賬
2020-07-10
賬務(wù)處理 采購(gòu)電器 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售電器(賒銷) 借:應(yīng)收賬款 - 門店商家 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到門店商家貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 門店商家 完成廠家任務(wù)獲得返點(diǎn)銷售傭金 若返點(diǎn)與銷量等掛鉤,屬于平銷返利行為: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 若返點(diǎn)是廠家給予的獎(jiǎng)勵(lì),與銷售金額等無(wú)直接比例關(guān)系: 借:銀行存款 貸:其他收益 未開票收入稅務(wù)調(diào)整申報(bào) 自查確認(rèn)未開票收入金額:梳理銷售臺(tái)賬、銀行流水、出庫(kù)單等原始憑證,統(tǒng)計(jì)以往未開票收入。 補(bǔ)充申報(bào):一般納稅人通過(guò)增值稅申報(bào)表附表(一)“未開具發(fā)票” 欄申報(bào)。如實(shí)填寫未開票收入的銷售額、稅額等信息,確保與賬務(wù)數(shù)據(jù)一致。同時(shí),在財(cái)務(wù)報(bào)表中補(bǔ)充確認(rèn)相關(guān)收入。 做好資料留存:將確認(rèn)未開票收入的依據(jù),如銷售合同、發(fā)貨單、收款記錄等整理歸檔,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查。只要如實(shí)準(zhǔn)確申報(bào),不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 與代賬會(huì)計(jì)交接 交接前準(zhǔn)備 請(qǐng)代賬公司提前整理好會(huì)計(jì)資料,包括會(huì)計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等。 準(zhǔn)備好公司相關(guān)證件、稅控設(shè)備、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、空白發(fā)票等。 交接手續(xù)及注意事項(xiàng) 資料交接:按照移交清冊(cè)逐項(xiàng)點(diǎn)收,確保會(huì)計(jì)資料完整無(wú)缺,如發(fā)現(xiàn)短缺查明原因并說(shuō)明。會(huì)計(jì)資料包括不限于近年度的會(huì)計(jì)憑證、總賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)資料(含各稅種申報(bào)表、完稅憑證 )、發(fā)票存根聯(lián)、銀行對(duì)賬單等。 稅控設(shè)備及發(fā)票:檢查稅控設(shè)備能否正常使用,交接發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿、空白發(fā)票數(shù)量及號(hào)碼段,核實(shí)已開發(fā)票與稅務(wù)系統(tǒng)記錄是否一致。 賬戶信息:獲取公司銀行賬戶信息、網(wǎng)上銀行登錄密碼及 U 盾;明確稅局官網(wǎng)登錄電子資料和密碼、社保公積金申報(bào)登錄信息等。 其他事項(xiàng):了解代賬期間未處理完事項(xiàng),如未結(jié)清款項(xiàng)、未申報(bào)的稅務(wù)事宜、未解決的財(cái)務(wù)糾紛等,要求代賬公司作出書面說(shuō)明。 監(jiān)交與簽字蓋章:一般會(huì)計(jì)人員交接由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)交;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交接由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。交接完成后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,注明單位名稱、交接日期、職務(wù)姓名、移交清冊(cè)頁(yè)數(shù)等信息。移交清冊(cè)一式三份,三方各執(zhí)一份。 詢問(wèn)問(wèn)題 賬務(wù)處理類:是否存在特殊業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式;有無(wú)未入賬的收入、費(fèi)用等事項(xiàng);是否存在暫估入賬的業(yè)務(wù)及處理進(jìn)度。 稅務(wù)類:有無(wú)未申報(bào)的稅種或稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);稅收優(yōu)惠政策享受情況及依據(jù);近期稅務(wù)檢查情況及整改結(jié)果。 其他:與銀行、供應(yīng)商、客戶等重要往來(lái)單位的對(duì)賬情況;財(cái)務(wù)軟件及數(shù)據(jù)備份情況;是否存在未執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)合同。
2025-04-17
個(gè)人所得稅沒(méi)有視同銷售一說(shuō) 個(gè)人給單位借款可以沒(méi)有利息約定的
2024-06-20
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