去年的借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 修改之前的增值稅申報(bào)表,你的那一個(gè)月認(rèn)證在哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你看一下這個(gè)允許抵扣所得稅吧,如果允許提貨的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好 想咨詢下關(guān)于實(shí)操這邊:在企業(yè)所得稅匯算清繳之后 發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 但是不允許抵扣,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,關(guān)于這個(gè)事項(xiàng)的詳細(xì) 是怎么處理呢?包括分錄和需不需要調(diào)整報(bào)表(需要的話 怎么調(diào)) 和對(duì)利潤的影響這些
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費(fèi)專管員說不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,說去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要報(bào)廢馬上處理,不能下個(gè)月轉(zhuǎn)出,不然會(huì)影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,然后怎么做賬務(wù)處理,做完了分錄就可以了吧
老師,你好,我公司是一般納稅人,經(jīng)營醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的,我們剛剛申報(bào)完所得稅匯算清繳,但是有幾筆停車費(fèi)專管員說不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,說去年抵扣相關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)需要按月匹配調(diào)整,并且會(huì)自動(dòng)出來滯納金,不然會(huì)影響所得稅,那我直接調(diào)整當(dāng)月的增值稅報(bào)表,那所得稅是不是調(diào)整今年的匯算清繳就可以了吧,季度的所得稅申報(bào)需要?jiǎng)訂?,我不需要反結(jié)賬去年的記賬憑證吧,然后調(diào)整這些后怎么做賬務(wù)處理
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計(jì)算單位成本時(shí),這部分生產(chǎn)出來的產(chǎn)品會(huì)分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
發(fā)電機(jī) 抽水泵 電纜 重型貨架的稅收編碼是什么,實(shí)驗(yàn)室用的試驗(yàn)臺(tái)的稅收編碼是什么
Exw出口方式,貨代問雜費(fèi)按多少申報(bào)? 這個(gè)怎么看
老師您好,題里說年度報(bào)告意思就是其他信息是這么理解不
老師:車間空調(diào)維修加雪種記制造費(fèi)用-辦公費(fèi)還是維修費(fèi)?
員工生育津貼領(lǐng)取,需要報(bào)個(gè)稅嗎,不報(bào)也是可以吧?
老師,你好。請(qǐng)教下,公司每個(gè)月會(huì)給當(dāng)月過生日的員工購物卡,也有員工自己選買什么禮物的。請(qǐng)教下發(fā)票上洗衣服,沐浴露,小孩書包等家庭日用品可以稅前抵扣嗎
怎么看公司是屬于大型還是中小型企業(yè)
老師,外購貨物出口能不能辦出口退稅,出口退稅,能退和不能退的商品海關(guān)報(bào)關(guān)單開在一起了,能不能把能退的商品退了,還是整單都不能退,出口退稅的報(bào)關(guān)單日期和開票 日期是不是要在同一個(gè)月
圈住的這個(gè)余額調(diào)節(jié)表,怎么調(diào)整啊
那可以用以前年度損益調(diào)整科目嘛
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤
需要以前的增值稅申報(bào)表的話 然后是在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)期補(bǔ)上增值稅嗎
你好對(duì)的,是這么做的。
好嘞 謝謝老師
不用客氣,工作愉快