借銀行存款、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款,讓對(duì)方出一個(gè)委托書
老師,就是我們有個(gè)資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬(wàn),支付首付款16萬(wàn),收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:應(yīng)付A公司40萬(wàn),付首付的時(shí)候借:應(yīng)付A16萬(wàn) 貸:銀行存款16萬(wàn),剩下的款就給融資方了,這個(gè)帳怎么處理
老師,您好 ,我做賬有這樣一種情況。就是a公司一直和我們公司有往來(lái),可能好幾年都掛帳,并沒有結(jié)算。有的時(shí)候我們轉(zhuǎn)款過去給他們錢,有的時(shí)候a又轉(zhuǎn)款給我們公司。那么請(qǐng)問;我是不管是收錢還是付款都掛其他應(yīng)付款呢? 還是分開掛? 如果是分開掛,那和不分開掛有什么區(qū)別么?
本來(lái)甲方應(yīng)該付款給我們公司80萬(wàn),甲方通過第三方平臺(tái)融資性質(zhì)的平臺(tái)A公司給我們打款78萬(wàn),還有2萬(wàn)手續(xù)費(fèi)是A公司收了,這個(gè)賬我們應(yīng)該怎么做啊
A公司不僅給我們提供技術(shù)服務(wù),還是我們的客戶,這種情況下,A公司是不是只要掛一個(gè)往來(lái)科目就可以了?比如支付了一筆技術(shù)費(fèi)給A公司,未收到發(fā)票,今后每月都要付,如何帳務(wù)處理?我們給A公司提供健康體檢服務(wù),款未收到,又如何帳務(wù)處理
老師,請(qǐng)問我公司接了一項(xiàng)工程,由于沒有資質(zhì),借用A公司資質(zhì),合同也是A公司和甲方簽訂的,活是我們干,工程結(jié)束了,我公司開工程票給A公司,A公司再開給甲方,甲方付款給A公司,A公司扣掉2%的管理費(fèi)后再打款給我們公司,我們公司該如何做賬?開出去200萬(wàn)的票,實(shí)際我們收到款只有196萬(wàn),這4萬(wàn)是用營(yíng)業(yè)外支出科目嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
讓a公司出具一個(gè)委托代付證明?
你好對(duì)的 是這么做的