你好,當時支付的19770怎么做的?做的福利費嗎?

老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時候,就把體檢人員的費用一起結(jié)算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時候,就把體檢人員的費用一起結(jié)算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
請問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運費2000元=實際退回貨款18000。對方在申請紅票的時候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運費發(fā)票,這墊付的2000元運費怎么處理啊?
請問一下老師,我們是非營利組織,搞慈善拍賣,由于線上線下同時拍賣,用到其他公司的小程序,成交款有5千元,但是那個公司5月給我轉(zhuǎn)了4950元,說50元是小程序的體現(xiàn)手續(xù)費,可是我要給慈善會轉(zhuǎn)5000元,這樣就有50元差額,我讓那個公司給我開服務(wù)費50元的票(因為他收了我50元)沖差額,他這個月才開給我,請問我賬應(yīng)該怎么做
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
對的 職工福利費
你好,沖你的福利費就可以了,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸管理費用
老師,貸管理費用是不是在借方用負數(shù)呀?
可以的,可以這么做的。