你好,當(dāng)時(shí)支付的19770怎么做的?做的福利費(fèi)嗎?
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開(kāi)做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費(fèi)給我們,就是這個(gè)早餐的問(wèn)題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費(fèi)用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時(shí)候,就把體檢人員的費(fèi)用一起結(jié)算了,請(qǐng)問(wèn)一下怎么分開(kāi)做賬呢,當(dāng)時(shí)我做賬的事情是一起計(jì)入福利費(fèi)的, 這樣不對(duì)是吧
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說(shuō),體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷,醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開(kāi)具日期是今天的日期。但是有個(gè)問(wèn)題,公司有兩個(gè)月的試用期,說(shuō)是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請(qǐng)問(wèn)明年到公司報(bào)賬的話,這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷150元。
請(qǐng)問(wèn)老師,上月給客戶開(kāi)了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對(duì)方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對(duì)方在申請(qǐng)紅票的時(shí)候申請(qǐng)的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開(kāi),那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異,我們沒(méi)有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?
老師你好!與醫(yī)院簽訂了試劑合同(一個(gè)品種),上家是生產(chǎn)廠家一個(gè)品種要配套消毒液使用,上家把一個(gè)品種本來(lái)銷售價(jià)是704元,分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計(jì):704元開(kāi)發(fā)票給我們。但是開(kāi)給醫(yī)院的發(fā)票和出庫(kù)單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品,不能有配套的消毒液。相當(dāng)于是贈(zèng)送。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)消毒液一直在庫(kù)存中無(wú)法下賬,實(shí)際我沒(méi)得貨了已送出。這種情況下我做無(wú)票收入申報(bào),借:現(xiàn)金/銀行存款,這種本來(lái)就收不回來(lái)的錢要怎么操作呢?或是借銷售費(fèi)用嗎?
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
對(duì)的 職工福利費(fèi)
你好,沖你的福利費(fèi)就可以了,借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸管理費(fèi)用
老師,貸管理費(fèi)用是不是在借方用負(fù)數(shù)呀?
可以的,可以這么做的。