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老師您好:我們公司是一般納稅人,2019年購進(jìn)貨物10萬,已經(jīng)進(jìn)行了抵扣和庫存結(jié)轉(zhuǎn)?,F(xiàn)在對方已開具紅字發(fā)票,請問:我們公司企業(yè)所得稅需要改2019年的申報表么?謝謝!

2024-09-04 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-04 10:07

你好!正規(guī)的操作來說是需要的。

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快賬用戶7482 追問 2024-09-04 10:09

會計分錄如何寫?謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:09

你好!你19年當(dāng)時入賬,如何做的分錄

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快賬用戶7482 追問 2024-09-04 10:11

借:庫存商品 進(jìn)項 貸:銀行

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齊紅老師 解答 2024-09-04 10:13

你好!如果是這樣,你可以借其他應(yīng)收款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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你好!正規(guī)的操作來說是需要的。
2024-09-04
同學(xué)你好 一般情況下,2025 年對 2022 年的會議服務(wù)費開紅字發(fā)票,不需要修改 2022 年年報補交企業(yè)所得稅。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于確認(rèn)企業(yè)所得稅收入若干問題的通知》第一條第(五)項規(guī)定,企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)銷售收入的售出商品發(fā)生銷售折讓和銷售退回,應(yīng)當(dāng)在發(fā)生當(dāng)期沖減當(dāng)期銷售商品收入。因此,企業(yè) 2025 年開具紅字發(fā)票,應(yīng)沖減 2025 年的收入,并入 2025 年申報企業(yè)所得稅,而不是去修改 2022 年的年報。 不過,如果稅務(wù)機關(guān)有特別要求,或者企業(yè)存在其他特殊情況,如該紅字發(fā)票涉及重大會計差錯等,則需要按照相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行處理,可能需要更正 2022 年年報并補繳企業(yè)所得稅。
2025-01-13
你稅務(wù)局那邊所得稅有要求嗎?沒有要求的話,你可以在今年調(diào)整。在今年調(diào)整,然后明年匯算清繳納稅調(diào)增。這樣的話就沒有滯納金。
2024-10-11
您好,這個的話,是需要補繳的,這個要的
2024-09-28
你好,納小規(guī)模期間你們單位有收入的嗎?
2022-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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