你好,籃子發(fā)票不可以開具作廢的
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
上月有一張空白發(fā)票被打印上了其他信息,不能使用了,然后開票人就在開票系統(tǒng)里面去吧相應代碼的發(fā)票開了一張金額很小的票,但是沒有作廢,(就是紙質(zhì)發(fā)票不能使用且是亂數(shù)據(jù),但是開票系統(tǒng)里相應代碼的發(fā)票是一張金額很小的正常發(fā)票),到這個月才發(fā)現(xiàn),然后開票人又在開票系統(tǒng)里面開了一張相同金額的紅字發(fā)票,但是籃字發(fā)票沒有,且每一聯(lián)都不能使用,現(xiàn)在應該怎么辦呢?
咨詢一下,我們的開票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問題是2號沖紅時 說 調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗接口鏈接超時,想著系統(tǒng)延時,就4號再次發(fā)起了沖紅操作,結果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復開具了嗎? 結果點擊下載 獲取稅局端 數(shù)據(jù), 還沒有這張發(fā)票的沖紅信息,金額也是核對過的
老師您好,請問稅務數(shù)字賬戶中全量發(fā)票查詢開具發(fā)票查詢中,本期開票總金額,是不是還包含了已作廢票金額?也就是說想看本期實際合計開票金額,需要用系統(tǒng)顯示的總計開票金額減去作廢發(fā)票金額?
你好,老師,現(xiàn)在從數(shù)電平臺查詢增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)除去作廢的每個月的發(fā)票金額和稅額,查詢類型是開具發(fā)票,發(fā)票來源是增值稅發(fā)票系統(tǒng),發(fā)票狀態(tài)是正常,是否正數(shù)發(fā)票全選輸上開票日期查詢就是當月扣除紅字和作廢以后的金額?我這樣操作對嗎,還用導出來再計算一下嗎
老師 我公司2個股東,認繳和實繳的出資額是一致的,但是分配到2個股東身上一個股東多32萬一個股東少32萬 這個可以從賬上調(diào)整一下嗎
老師好,財務算錯了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
公司電動汽車充電的普票,可以抵扣嗎?
出口退稅業(yè)務,報關單的型號和發(fā)票的型號不一致,影響退稅么
老師請問公司是農(nóng)產(chǎn)品公司,蔬菜是免稅的。對方開進來是蔬菜加工品*蔬菜*混合蔬菜沙拉500g,稅率是1%那我們還是免稅的嗎?因為是加工品
老師你好,增值稅進項轉(zhuǎn)出科目月底怎樣結轉(zhuǎn)
老師好,財務算錯了工資有必要給員工說嗎,直接悄悄在次月調(diào)整不行嗎
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,但審計說需要更正24年匯算清繳調(diào)增,一調(diào)增可彌補虧損變少,25年1季度所得稅要補繳還要交滯納金,有辦法不更正24年匯算清繳沒
老師好!酒店支付給旅行社房調(diào)的提成,如何記賬?房調(diào)負責將旅行社的住宿需求提供給酒店,酒店提供房源,賓客離退后支付給房調(diào)每間20元的提成,不開具發(fā)票
老師,以前年度的財報賬上和申報表不一致,現(xiàn)在需要更正,但是賬上的財報預收賬款有30多萬,這個更正后會被稅局懷疑少申報收入嗎?直接更正有沒有影響?