收入最好不要暫估你實(shí)際發(fā)生了多少。因?yàn)槟闶杖?,他是在確認(rèn)的情況下才能確認(rèn)收入。你不知道的金額的情況下,最好不要做。讓你直接在2月份做銀行存款30就行,其他的不用做。
#提問(wèn)# 12月因?yàn)闆](méi)有收到供應(yīng)商開(kāi)及時(shí)開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票, 做了一筆暫估入庫(kù)的分錄, 分錄是這樣的 : 借 :庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款(因?yàn)橹坝蓄A(yù)付款,直接沖掉預(yù)付款) 想問(wèn) 1、 我暫估入庫(kù)的時(shí)候,借方?jīng)]有做進(jìn)項(xiàng)稅額 ,這樣可以嗎? 2、 我2021年1月份收到發(fā)票了,也認(rèn)證了 ??缒甓攘说恼_分錄怎么做呢? 麻煩老師能給出具體的分錄,謝謝
老師您好,咨詢(xún)您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類(lèi)似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,建筑業(yè)公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年4月暫估一筆50萬(wàn),然后在7月份回來(lái)發(fā)票了,我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄(借工程施工貸預(yù)付賬款,預(yù)付是之前提前給錢(qián)了),針對(duì)這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本?網(wǎng)校老師有的跟我說(shuō)當(dāng)月沒(méi)有收入不用結(jié)轉(zhuǎn),但是有的老師跟我說(shuō)暫估是之前的,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的,不用管當(dāng)月有無(wú)收入,結(jié)轉(zhuǎn)就行,我到底應(yīng)該怎么能做
老師,晚上好,我想問(wèn)一下,上個(gè)月暫估成本75萬(wàn),我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢(xún)費(fèi),咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢(xún)費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開(kāi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),這筆錢(qián)我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢(xún)費(fèi)9萬(wàn),貸方:銀行存款:9萬(wàn),(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)(3步)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
已知 1月暫估 20萬(wàn) 2月暫估 25萬(wàn) 2月銀行實(shí)際收入 30萬(wàn)(包含1月暫估的實(shí)際確認(rèn)了) 2月的收入分錄怎么做呢,一月有一個(gè)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-暫估的分錄 不考慮稅
老師,如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不抵扣,不認(rèn)證,是否不能做進(jìn)成本里去,匯算清繳也要把費(fèi)用調(diào)增?
利息收入年底結(jié)轉(zhuǎn)在結(jié)余里,資產(chǎn)負(fù)債表只在結(jié)余那一行有數(shù)字,還是銀行和結(jié)余都填一樣的數(shù)字
老師,之前購(gòu)入的用于職工福利的東西,取得了專(zhuān)票,沒(méi)有勾選,現(xiàn)在賬上怎么轉(zhuǎn)出?
老師,我想問(wèn)下,我是建筑公司,第二季度給異地項(xiàng)目開(kāi)票了,預(yù)交了水利基金,分錄寫(xiě)的是應(yīng)交水利基金,并沒(méi)有計(jì)提,但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_(kāi)票也需要報(bào)水利基金,我現(xiàn)在只報(bào)當(dāng)?shù)氐氖杖胨?,異地的不需要再?dāng)?shù)卦偕陥?bào)了,那我做分錄怎么做呢,預(yù)交的水利基金要不要也計(jì)提呢,還是只計(jì)提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)這個(gè)月有一萬(wàn)多的食品(超市購(gòu)物)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師23年個(gè)稅有個(gè)人進(jìn)行了申訴,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上的人說(shuō)給這個(gè)人發(fā)呢,之前的會(huì)計(jì)還沒(méi)發(fā)呢就直接給人家把個(gè)稅給申報(bào)了,結(jié)果最后給這個(gè)人沒(méi)發(fā),但是已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有做更正,23年匯算的時(shí)候工資有調(diào)增,但是個(gè)稅申報(bào)表未更正,現(xiàn)在如果更正個(gè)稅申報(bào)表的話(huà)會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)還是代理業(yè)務(wù)
您好 請(qǐng)問(wèn)之前年度的購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬金額有差異,核對(duì)之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對(duì)的,卡片臺(tái)賬上少了,現(xiàn)在卡片臺(tái)賬要把少的金額錄進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么寫(xiě)?
公司名下的房子轉(zhuǎn)到個(gè)人名下要交什么稅
每次開(kāi)具的鋼材發(fā)票,規(guī)格型號(hào)的表述不一樣
因?yàn)槭请娚蹋瑢?shí)際已經(jīng)提供服務(wù)了啊,只是收款需要周期。核算準(zhǔn)確要確認(rèn)在途吧。如果要做是不是做相反分錄就可以了呢
那你應(yīng)該是無(wú)票收入借其他貨幣資金20 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 二月份借其他貨幣資金250,000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借銀行存款30,銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù) 貸其他貨幣資金
不是無(wú)票 是錢(qián)沒(méi)到賬
借其他貨幣資金20 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 二月份借其他貨幣資金250,000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借銀行存款30,銷(xiāo)售費(fèi)用服務(wù) 貸其他貨幣資金 這個(gè)就可以了