你好,你看一下之前有沒有做過憑證
老師您好,我公司購買了一臺發(fā)電機,因為是機打發(fā)票,沒有進項稅抵扣,所以我直接把票面總金額入賬了固定資產(chǎn)。我所使用的財務(wù)軟件中,添加的固定資產(chǎn)卡片這里,有個地方(紅色圈起部分)需要填稅金科目以及稅額,因為票面總金額都入了固定資產(chǎn),沒有相應入賬稅金科目,我能否像圖一那樣填列?
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財務(wù)賬折的,就是會計科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計提折舊 怎么處理
因為公司以前沒用系統(tǒng)做固定資產(chǎn),現(xiàn)在上系統(tǒng)了,我按照凈值做的初始化。啟用帳套后也是按照凈值做的卡片,點資產(chǎn)工具欄對賬,固定資產(chǎn)管理清單和會計科目余額是平的。那這新增的卡片還要做憑證嗎,如果做了賬就不平了,資產(chǎn)清單金額少了。 還有就是新增卡片入賬日期怎么填寫,因為是按照計提折舊后的凈值填寫的(原值),計提折舊沒填寫,是按照計提折舊時間填寫入賬日期,還是按照當初購買得日期填寫入賬日期
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時是按每臺的價格錄進去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價格是有三位小數(shù)點除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?
您好,老師!公司一次購入6臺空調(diào),加上安裝鉆孔等一些費用的總金額是13790元,可分攤到每臺空調(diào)的價格是2298.333333除不盡的小數(shù)尾,這該要怎么錄固定資產(chǎn)卡片呢。因為之前用EXCEL表自制的固定資產(chǎn)折舊是按總金額13790元來折舊的
高檔化妝品不是在生產(chǎn)批發(fā)環(huán)節(jié)收消費稅嗎?只有投換抵從高定額稅率就好了,怎么不對
老師,學堂有沒有律所的賬務(wù)處理實操,我沒有找到,急需,請老師給個路徑,謝謝
老師,請問融資租入固定資產(chǎn)總價款24萬,每月還款12萬,付款分12個月付清,最后留購費用500元。雙方單位都是一般納稅人,請問如何做分錄?謝謝您。包括計提折舊以及進項稅的處理
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬元對甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬元計入實收資本,增資后甲公司實收資本為2500萬元。協(xié)議同時約定,若甲公司未來3年內(nèi)不能實現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購價格以回購日甲公司 20%股權(quán)的公允價值和 5000萬元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實際占用時長計算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為26000萬元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價值為30000萬元。 甲公司收到的增資款作為金融負債,應該分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債,還是以攤余成本計量的金融負債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
郭老師,固定資產(chǎn)提完折舊了,還有殘值,這個殘值在什么時候處理,是在銷售固定資產(chǎn)的時候,把固定資產(chǎn)和累計折舊反向結(jié)轉(zhuǎn),它們之間的差額,就是殘值嗎
報價粉色物料,白色同價但沒報價,可以同粉色物料報價用嗎
老師,公司團建的分錄怎么做呢?
老師 損耗率怎么算?
老師,生育補貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時練習用
查看了之前做的憑證 開始是收到固定資產(chǎn)的發(fā)票 通過應付管理系統(tǒng)入賬 生成憑證:借:應付賬款-應付固定資產(chǎn)暫估, 貸應付賬款 然后通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成憑證: 借:固定資產(chǎn) 貸:應付固定資產(chǎn)暫估
主要是這兩帳憑證的金額是核對上的 但是從固定資產(chǎn)系統(tǒng)里看到的數(shù)據(jù)就少了
你好,你這個已經(jīng)有憑證了就可以了。
現(xiàn)在就是卡片臺賬的數(shù)據(jù)少了
從卡片臺賬里面導出原值 就是少了
你好,你要去添加固定資產(chǎn)卡片。憑證是沒問題。
我現(xiàn)在增加一張卡片臺賬 借:固定資產(chǎn) 貸:累計折舊 貸方還有差額 我應該放在哪個科目?
你好,是在固定資產(chǎn)卡片上面增加一張,你如果做憑證的話就重復了。
我們換系統(tǒng)了 數(shù)據(jù)原值是直接導過來的
你好,這樣的話,建議你找下你軟件服務(wù)商看看。 可能每一個軟件它的操作不一樣