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老師,請(qǐng)教,記賬公司拿回來(lái)的賬,截止6.30日,二季度申報(bào),7月建賬后已經(jīng)錄入一半憑證,現(xiàn)在是記賬公司改了2023年底的12月期末數(shù),和2024年的期初數(shù)據(jù),改動(dòng)的金額是應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目,45元 請(qǐng)問(wèn)目前刪除所有7月憑證,重新做試算平衡, 還是在7月做一筆以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理

2024-09-01 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-01 18:29

同學(xué)你好,在7月做一筆以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理即可,簡(jiǎn)化操作,因?yàn)?5元金額太小,直接在7月做費(fèi)用處理即可,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 18:37

應(yīng)交稅費(fèi)下面二級(jí)科目45元,老師,進(jìn)費(fèi)用的哪個(gè)科目

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 18:38

分錄怎么寫 老師還有好幾個(gè)問(wèn)題,一起問(wèn),打賞,感覺(jué)您有點(diǎn)水平

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齊紅老師 解答 2024-09-01 18:39

同學(xué)你好,可以進(jìn)稅金及附加這個(gè)費(fèi)用科目。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 18:40

老師,截止6月底應(yīng)收350多萬(wàn),應(yīng)付460多萬(wàn),其他應(yīng)付80多萬(wàn),結(jié)果股權(quán)變更讓回家調(diào)數(shù),說(shuō)數(shù)據(jù)太大,直接駁回,怎么辦

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 18:41

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-09-01 18:44

同學(xué)你好,這種情況下,如果是真實(shí)的應(yīng)收,應(yīng)付和其他應(yīng)付,沒(méi)有必要調(diào)整,或者把收不回來(lái)的應(yīng)收轉(zhuǎn)壞賬,把不再支付的應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。如果是不真實(shí)的應(yīng)收,應(yīng)付和其他應(yīng)付,就直接把應(yīng)收轉(zhuǎn)壞賬,把不再支付的應(yīng)付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者實(shí)收資本處理。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 18:54

老師,應(yīng)收轉(zhuǎn)壞賬,分錄怎么寫 還有是不是要寫材料說(shuō)明

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齊紅老師 解答 2024-09-01 19:14

同學(xué)你好,簡(jiǎn)單分錄,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款。是的,最好寫材料說(shuō)明。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 19:31

老師,不是資產(chǎn)減值損失,壞賬準(zhǔn)備,壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款 老師,說(shuō)明材料,記賬公司記的賬,怎么辦,讓他們寫說(shuō)明材料

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齊紅老師 解答 2024-09-01 19:34

同學(xué)你好,上面我說(shuō)的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄,如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的分錄,就是,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,同時(shí),借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備?,F(xiàn)在已經(jīng)從記賬公司把賬拿回來(lái)了,就不能讓記賬公司寫說(shuō)明材料了,需要你找記賬公司或者知情人問(wèn)清楚具體原因,由你來(lái)寫說(shuō)明材料了。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 19:42

老師,其他應(yīng)付款,收不回來(lái)的,做營(yíng)業(yè)外收入,要寫材料嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-01 19:49

同學(xué)你好,是的,也要寫材料的。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 20:57

有些老師說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入不要寫材料

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 20:58

老師,您覺(jué)得寫材料有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 21:02

還有,銀行實(shí)際每月入賬100萬(wàn)左右(30萬(wàn)左右轉(zhuǎn)賬,開票每月30多萬(wàn),還有其他未開票個(gè)人加公司客戶打款30多萬(wàn)),記賬公司做出來(lái)的銀行期末只有9000多,這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-09-01 21:17

同學(xué)你好,可能是各個(gè)老師考慮問(wèn)題不一樣,最好還是寫說(shuō)明。

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齊紅老師 解答 2024-09-01 21:18

同學(xué)你好,寫材料實(shí)事求是的寫,就沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。

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齊紅老師 解答 2024-09-01 21:20

同學(xué)你好,這個(gè)要按實(shí)際情況處理,否則,財(cái)務(wù)人員要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 21:31

老師,銀行這個(gè)需要調(diào)賬嗎

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 21:33

可不可以把銀行這些都調(diào)賬,把財(cái)報(bào)都調(diào)賬, 記賬公司沒(méi)有按流水回單做,她們說(shuō)他們沒(méi)有拿到回單,實(shí)際是他們沒(méi)有單獨(dú)跟蹤催,老板也懶得給,瞎做

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齊紅老師 解答 2024-09-01 22:29

同學(xué)你好,可以根據(jù)銀行回單進(jìn)行調(diào)賬,把財(cái)報(bào)調(diào)賬的。

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快賬用戶5662 追問(wèn) 2024-09-01 22:55

那就是補(bǔ)錄收入,支出,因?yàn)橐郧坝涃~公司沒(méi)用回單做賬

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齊紅老師 解答 2024-09-02 01:24

同學(xué)你好,是的,就是補(bǔ)錄收入,支出。

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同學(xué)你好,在7月做一筆以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理即可,簡(jiǎn)化操作,因?yàn)?5元金額太小,直接在7月做費(fèi)用處理即可,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。
2024-09-01
你好,調(diào)賬要有領(lǐng)導(dǎo)簽字,不然真出事了領(lǐng)導(dǎo)就說(shuō)不知道,把責(zé)任甩給財(cái)務(wù)人員
2025-03-11
您好,這些屬于損益類科目,需要錄入。應(yīng)設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外收入等科目核算。
2020-11-07
交接的時(shí)候需要交接之前的憑證賬本,你看之前的憑證里面做了屬于業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了沒(méi)有?
2024-02-06
你好,那他去年做了收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
2024-02-06
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