收到兩張專票,都是法律咨詢相關,稅率6%。做賬時區(qū)分費用性質,比如“法律咨詢”、“代理費”和“顧問費”。先確認發(fā)票信息無誤,然后按照實際業(yè)務對應入賬。例如,如果是專業(yè)法律服務費,計入管理費用-法律顧問費;如果是代理案件產生的費用,可能計入訴訟費或相關項目成本。分錄則根據(jù)具體業(yè)務分類來寫,如借管理費用-法律顧問費,貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),再貸銀行存款或應付賬款。記得核對總賬平衡。
你好老師,我是房地產企業(yè)還沒有辦理一般納稅人,現(xiàn)在對方單位給我們開的專用發(fā)票,法律顧問咨詢費,我們該如何做賬,計哪個科目
老師,我們律所是一般納稅人,本月有成本專票咨詢費,這個進項稅額我已經認證抵扣了,請問這個會計分錄我該怎么處理呢?我可以直接做進其他收入不?進項抵扣部分?
請問老師,我收到一張普通發(fā)票是個人的稅務代開的技術咨詢費5000,這張發(fā)票是在去年收到的,當時我看錯了以為是沖員工的差旅費借款的,當時分錄是 借:管理費用-咨詢費 貸:其他應收款-某某人(沖借款) 這個月銀行付了這筆咨詢費5000元,也申報了個稅800元從銀行扣款的,這時發(fā)現(xiàn)去年做錯了,那我應該要怎么更正回來,怎么做出完整的分錄啊
老師,您好,公司現(xiàn)在有一項法律咨詢服務業(yè)務,根據(jù)這個業(yè)務招了加盟商,收取了加盟費或代理費,然后我們給他們提供技術服務,就是把我們業(yè)務如何做復制性的教給對方,這種情況我們收入的費用應該按照加盟費開票還是按照技術服務開票呀
老師早安!公司支付給”律師公司”的包年咨詢服務費5000元,請問1,這筆支出如果對方公司開票給我們,我們公司是否需要代扣代繳個稅?2,這筆支出算勞務費還是服務費?3,簽訂的法律顧問合同,印花稅稅率是多少呢?(麻煩老師把三個問題都回復下。謝謝)
請問電腦賬在哪里登陸進去做呢
老師,公司按照收入產出法核定抵扣的方式來抵扣進項,我們購進稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進項專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進項是多少?
新辦的營業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識別號不對
你好!請問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們怎么查?出納說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購買的車子車輛購置稅是14601.77,機動車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購買,雖然車輛購置稅已經在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個人做的是:應賬款貸方有余額2800,然而,他的資產負債表里面對應的這個數(shù)2800是在預收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應收賬款的余額是個負數(shù),是不是沒錯的?
老師,過戶費怎么寫分錄
這兩張,老師幫忙做下分錄唄
收到兩張專票,稅率6%。假設用于日常運營。分錄示例:借:管理費用-法律服務 貸:銀行存款/應付賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。記得檢查每筆交易,確保準確無誤。
應交稅費—進項稅怎么你寫到貸方?不是在借方嗎?
嗯,確實我表述有誤。應交稅費-進項稅應該記在借方,表示稅金增加,貸方對應的是支付稅金的情況。我這就改正,避免混淆。
兩筆管理費用都是一樣的分錄二級明細嗎?做兩筆,還是合起來做一筆?
如果費用類型相同,可以合并為一筆分錄處理。這樣操作簡化了賬目,方便管理。
兩筆管理費用二級咋寫
收到兩張專票,稅率6%,都是法律咨詢。借:管理費用-法律服務,貸:銀行存款或應付賬款。搞定!