久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,你好。我想問一下,就是二三年要調(diào)整了一下,成本費(fèi)用調(diào)減了,在今年做賬該怎么做呢?麻煩老師了

2024-08-29 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-29 10:20

你好,什么原因修改具體的什么業(yè)務(wù)?

頭像
快賬用戶8880 追問 2024-08-29 10:21

有一個(gè)員工工資申報(bào)多了,需要減少

頭像
快賬用戶8880 追問 2024-08-29 10:22

之前入賬,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-29 10:25

借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸利潤分配,未分配利潤

頭像
快賬用戶8880 追問 2024-08-29 10:27

老師,借方的管理費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整科目,我不需要動嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-29 10:28

你好,你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整, 管理費(fèi)用不要動。

頭像
快賬用戶8880 追問 2024-08-29 10:30

是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-29 10:31

就按照以前年度損益調(diào)整來做。

頭像
快賬用戶8880 追問 2024-08-29 10:32

老師 我現(xiàn)在就應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬,待利潤分配,未分配利潤,還是說以前年度損益調(diào)整呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-29 10:35

借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整 月末的時(shí)候,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×