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老師好,建材商店6月份簽定材料銷售合同34萬元,合同約定分期發(fā)出,當年12月份收取34萬元貨款,當月發(fā)出材料23萬元,未收到款項,而7月份開發(fā)票8萬元,怎么申報繳納增值稅?謝謝

2025-08-04 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-04 15:35

你好,你7月開了發(fā)票,就要先確認收入7萬了。 然后12月,可以確認23-8=15的收入。

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快賬用戶3643 追問 2025-08-04 15:37

老師好,就是說6月份發(fā)出34萬元先不用確認收入對嗎?

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快賬用戶3643 追問 2025-08-04 15:37

老師好,就是說6月發(fā)出的23萬元不用確認收入對嗎?上邊打錯了

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:38

你好,是的,當預(yù)收就好了。

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快賬用戶3643 追問 2025-08-04 15:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-08-04 15:41

你好,不用客氣的了。

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你好,你7月開了發(fā)票,就要先確認收入7萬了。 然后12月,可以確認23-8=15的收入。
2025-08-04
5,進項1240×5×10% 6,銷項10×13% 7,銷項13 8,進項3.4 9,銷項-0.85 10,銷項12×13% 11,進項10×1050×10%÷10000 12,進轉(zhuǎn)出17748÷90%×10%
2022-10-30
借,在途物資200 應(yīng)交稅費,增值稅,進項34 貸,銀行存款234
2022-11-13
您好 借:在途物資 200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 34 貸:應(yīng)付賬款 234 借:應(yīng)收票據(jù) 250%2B32.5=282.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? 32.5 進項稅額大于銷項稅額 本月不需要繳納增值稅啊
2022-09-16
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-14
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