同學(xué)您好:填寫外經(jīng)證上的編碼,如果沒(méi)有申請(qǐng)外經(jīng)證是開不了發(fā)票的。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們有個(gè)項(xiàng)目涉及到跨市區(qū)的建筑勞務(wù)了,但收到對(duì)方 給我們開的勞務(wù)發(fā)票是電子發(fā)票,備注欄有個(gè)”跨地(市)標(biāo)志:否”這個(gè)發(fā)票能要嗎?因?yàn)槲覀児具€沒(méi)有開通電子發(fā)票,所以不清楚,那個(gè)跨地(市)標(biāo)志那應(yīng)該填是?還是填否呢?
“尊敬的納稅人您好,當(dāng)前僅支持跨區(qū)經(jīng)營(yíng)地為本轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記,如果您需要報(bào)驗(yàn)登記外出經(jīng)營(yíng)地為其他省市的跨區(qū)域信息,請(qǐng)前往外出經(jīng)營(yíng)地所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記!” 老師,這個(gè)要怎么處理?公司注冊(cè)地在福建,項(xiàng)目在江西贛州
老師我們是北京同市不同區(qū)的建筑服務(wù)需開票,跨地市標(biāo)志那一項(xiàng)填:是,開具發(fā)票頁(yè)面有一項(xiàng):跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)這個(gè)必填項(xiàng)需要填寫,我應(yīng)該怎么填寫?之前是沒(méi)有這個(gè)必填項(xiàng)的。
你好 今天登陸電子稅務(wù)局需開 建筑服務(wù) 發(fā)票,跨地區(qū)項(xiàng)目,里面顯示要填 跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào),這個(gè)是怎么操作呢
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)發(fā)生地沒(méi)在公司注冊(cè)地,開具發(fā)票的時(shí)候那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)怎么填呢
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
申請(qǐng)外經(jīng)證哪里申請(qǐng)呢
同學(xué)你好,在電子稅局里,有個(gè)“跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)管理”,選這個(gè)進(jìn)去后,按指示填報(bào)。
就一個(gè)腳手架搭拆勞務(wù)分包工程,總價(jià)款126000元,我這是開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)是對(duì)了的嘛
我開具普票也需要填是不,這個(gè)工程還跨省了,普票也需要預(yù)交稅款嗎?
同學(xué)您好:發(fā)票開的對(duì),開普票也需要填跨省標(biāo)志,也需要預(yù)繳稅。
不是普票季度不超過(guò)30不得交稅嗎?如果我開票是否跨區(qū)域那里我勾選的否開具發(fā)票出來(lái)會(huì)怎么樣
同學(xué)您好,是的,如果你開票未超過(guò)是可以不預(yù)繳,那你現(xiàn)在就這一筆唄,沒(méi)超30萬(wàn)唄?
選否,這個(gè)發(fā)票就是不合規(guī)的發(fā)票。
沒(méi)有,目前就開了這一次126000元,沒(méi)超30萬(wàn)
那我沒(méi)超30萬(wàn),申請(qǐng)外經(jīng)證還得不得預(yù)交
同學(xué),沒(méi)超可以不用預(yù)繳,季度申請(qǐng)就可以。對(duì)了,你是小規(guī)模納稅人嗎?
是的,小規(guī)模
嗯,對(duì),那季度申報(bào)的時(shí)候記得報(bào)就可以了。
那我選是,還是要去申請(qǐng)外經(jīng)證才能開出來(lái)合規(guī)的發(fā)票是不是,我們是小規(guī)模,這次開126000的發(fā)票,勞務(wù)發(fā)生地跨省了,正確的開票流程是怎么樣的
同學(xué)您好,是的??绲貐^(qū)了需要選“是” 流程,是先申請(qǐng)外經(jīng)證,報(bào)驗(yàn)登記后,可以開具發(fā)票。 你那邊是新版全國(guó)通用的電子稅務(wù)局了嗎?
老師,我剛?cè)ル娮佣悇?wù)局里面填了跨區(qū)域涉稅報(bào)告,然后還要不要做其他的呢
同學(xué),你好,報(bào)告之后進(jìn)行報(bào)驗(yàn),就可以開票了。
我沒(méi)填報(bào)驗(yàn),進(jìn)去開票自動(dòng)就有了報(bào)驗(yàn)編號(hào)了
嗯,報(bào)驗(yàn)號(hào)出來(lái)就行。正常開具發(fā)票就可以。