同學(xué),你好 是可以的
老師,6月份做借研發(fā)支出-職工薪酬10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 月底研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。7月份紅沖了這筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄也要紅沖嗎
9月份發(fā)現(xiàn)6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,多結(jié)轉(zhuǎn)了7毛錢,我可以在9月做一筆沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的7毛錢嗎?(只沖7毛錢,摘要寫(xiě)明清楚) 這樣可以嗎
研發(fā)支出費(fèi)用化是一定要在月末結(jié)轉(zhuǎn)完嗎?可不可以留一點(diǎn)放著下月結(jié)轉(zhuǎn)
老師,你好!3月份有8萬(wàn)元庫(kù)存商品忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,放在4月份補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)好,還是調(diào)整3月份的,3月份稅費(fèi)已經(jīng)交了
老師,三月份成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,6月份可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,老板的朋友借這個(gè)公司的名義,買了一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn),被保人都不是公司的人,并且還給公司開(kāi)了一張保險(xiǎn)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無(wú)視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開(kāi)具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個(gè)股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報(bào)上的未分配利潤(rùn)交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那個(gè)科目20%交個(gè)稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說(shuō)賬上未分配利潤(rùn)剩了6萬(wàn),按照6萬(wàn)的20%交了個(gè)稅之后,然后賬上是不是要給那個(gè)股東個(gè)人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
1,料工費(fèi)加起來(lái)是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫(kù)產(chǎn)品(入庫(kù)數(shù)量保管統(tǒng)計(jì)) ?3,統(tǒng)計(jì)本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量已知(出庫(kù)數(shù)量保管來(lái)統(tǒng)計(jì)),用月底一次加權(quán)平均法算單價(jià),相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個(gè)整個(gè)流程對(duì)不
老師,請(qǐng)問(wèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒(méi)有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲?,我?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站在哪看最新的國(guó)家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報(bào)銷8月份員工報(bào)銷電子發(fā)票,發(fā)票有問(wèn)題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開(kāi)具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,納稅人取得勞務(wù)報(bào)酬所得可以按3%-45%的七級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算稅款,那納稅人還需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎
2023/2024工商年報(bào)上實(shí)繳日期填錯(cuò)了,需要改嗎
平時(shí)做賬借研發(fā)支出--費(fèi)用化支出,不能年底的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)么?還是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)呀
同學(xué),你好 最好是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次
那2-5月份的時(shí)候沒(méi)有做研發(fā)費(fèi)用,可以在7月份補(bǔ)2-5月份的不
同學(xué),你好 是可以的,不要跨年