你好,同學(xué)。納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)免征增值稅。
小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費(fèi)選擇3%還是6%
委托研發(fā),技術(shù)交易額部分可以開具免稅普通發(fā)票,那非技術(shù)交易額部分呢,開什么類目的非免稅發(fā)票呢。另外免稅和不免稅的要開在兩張發(fā)票上嗎?還是開在一起就可以?
老師 增值稅的加計(jì)扣除 需要滿足什么條件呢 我們都是開的技術(shù)服務(wù)的票 沒有開過銷售的票
技術(shù)合同登記備案后免稅,那開具的發(fā)票是不是必須是增值稅普通發(fā)票?可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
合同里有技術(shù)開發(fā)內(nèi)容的金額,想開免稅的發(fā)票,要滿足什么條件
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少