關(guān)鍵是非技術(shù)交易額部分是具體是什么業(yè)務(wù)?最好開成2張發(fā)票
委托研發(fā),技術(shù)交易額部分可以開具免稅普通發(fā)票,那非技術(shù)交易額部分呢,開什么類目的非免稅發(fā)票呢。另外免稅和不免稅的要開在兩張發(fā)票上嗎?還是開在一起就可以?
老師好,實務(wù)中為了高新技術(shù)年審?fù)ㄟ^,而人為地調(diào)節(jié)財務(wù)指標,比如把以前年度應(yīng)開發(fā)票而未開發(fā)票的收入都在這一年開發(fā)票,另一方面又要避免交太多增值稅,可以怎么操作? (目前是高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費用加計扣除扣除,所以可以不用交企業(yè)所得稅)
境內(nèi)公司向境外公司提供這類服務(wù),服務(wù)發(fā)生在境內(nèi)。 交易編碼:228039 其他技術(shù)服務(wù) 技術(shù)服務(wù)費 交易附言:生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)費(自動化機器), 問題1:開具6%增值稅普通發(fā)票,是否按照這個金額申報繳納增值稅,會涉及到免抵退的問題嗎? 問題2:需要到稅局備案嗎,如需備案需要哪些資料。 問題3:外管局上需要做那些流程
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內(nèi)外其他機構(gòu)或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)緊密相關(guān))。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應(yīng)按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
老師,我們和客戶簽訂技術(shù)開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開具技術(shù)服務(wù)費6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務(wù)方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術(shù)服務(wù)費6%的發(fā)票啊?如果是又如何避免呢?
老師甲購買房子59.5萬,首付已8.5萬,定金已付1萬,分15年還清,利率3.0,每個月利息是多少?總利息是多少?等額本息計算方式算下,等額本金計算方式算下。如果5年之利還清是還多少利息
支付分包款,產(chǎn)生手續(xù)費,怎么做賬
老師請問一下,建筑企業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資需要什么資料支撐
老師,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè),給對方開發(fā)票的時候加工工費按照13個點開出去,但是加工費包含工人工資,工人工資沒法開發(fā)票,這樣我們就缺進項發(fā)票,這個問題該怎么解決?
不買社保很嚴重嗎,員工不想買,公司強制要求買
老師你好,我剛接手一個個體工商戶會計,需要報個人經(jīng)營所得稅,平時不用做賬,在哪里找數(shù)據(jù)來申報,6月30日年報也同樣的問題,。不懂在哪里找數(shù)據(jù)。
老師好,咨詢下:企業(yè)所得稅預(yù)繳、匯算清繳年報中,從業(yè)人數(shù),一般是與社保端保持一致,還是和自然人稅務(wù)局上個稅申報人數(shù)一致?
把勞務(wù)費(管理費 勞務(wù)派遣人員工資)支付給勞務(wù)公司,那么取得發(fā)票勞務(wù)費我們可以所得稅稅前扣除嗎
老師,居間費按5%,是按營業(yè)收入的5%扣除還是按,開進來的發(fā)票的5%扣除呢
這個30萬內(nèi)免征增值稅是比如我一月份開票12萬,2月份開7萬,3月份開10要,這個季度要不要交增值稅
芯片模塊委托研發(fā)
那么稅目就是 研發(fā)服務(wù)*受托芯片模塊研發(fā),稅率6%