您好 您的意思是100的報價包含了13%的增值稅?
老師 收了4000萬 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費嗎?
樸老師,可以詳細說一下,一般納稅人和個體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對方要普票,該怎么操作哈
b公司賣出100萬機器給A ,現(xiàn)金走賬。沒有發(fā)票。雙方財務(wù)賬上沒有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機器賣出去,要B開發(fā)票。B該怎么開??梢园春贤瑑r開嗎?后續(xù)如何財務(wù)處理
出口技術(shù)服務(wù)服務(wù)免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對方開了現(xiàn)代服務(wù) 病蟲害打藥發(fā)票,個稅申報是按勞務(wù)報酬直接扣掉20個點是吧
老師,有個問題想求教您,我剛接手了一個臺球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個的賬對不上,因為是第一次接手這類型的工作,我該從哪幾點入手,快速的找出問題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒有給對方開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說的第一種情況暫時沒有開發(fā)票的分錄對吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款- A公司
是的,是不是應(yīng)該這樣無票的=100/1.13+100/1.13×0.13+100/1.13×0.12+100/1.13×0.05即含稅+增值稅+附加稅+企業(yè)所得稅?
不含稅+增值稅+附加+企稅=無票報價
是的 這樣算的話 稅金才全 當(dāng)然 應(yīng)該還有印花稅 金額不大 可以忽略不計
那這樣對方報價過來不是更加高了嘛?有票才100,無票100+?
是人家報價給您 不是您報價給別人?
是的 沒錯
那對方報價給您的100 就要按照13%的發(fā)票開給您 不需要再考慮其他了啊
我的意思是,不管怎么樣,利潤一樣才得,就是這幾個成本要一致,我就不會算嘛
老師可能你還沒明白我表達的意思
您收到發(fā)票 不含稅金額就是您的成本 100/1.13=88.4955752212 不管怎么樣,利潤一樣才得,就是這幾個成本要一致? 這個我不明白
就是比如我現(xiàn)在要采購,有四個單位,有個給我報100含稅13%,那我這里很多供應(yīng)商,有3%專票的,有普票的,有無票的,我要怎么計算,確保我的成本跟13%的專票成本一樣
看收到發(fā)票是專票還是普通發(fā)票 如果普通發(fā)票就價稅合計是成本 專票就是不含稅金額是成本 不需要您上門算的那樣復(fù)雜啊 您收到發(fā)票的分錄也可以體現(xiàn)的 無票的就沒有成本 因為不能稅前扣除