你好,直接進入到相關(guān)的費用里面就可以

老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時交接的時候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領(lǐng),倉管寫領(lǐng)料出庫單?,F(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時候做制造費用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
請問關(guān)于水電費的,公司生產(chǎn)車間,辦公室,員工宿舍都在一起,房東收費開收據(jù)或發(fā)票時沒有分開注明,都合在一起寫了,那會計做賬處理的時候要做區(qū)分嗎?如果要區(qū)分核算要用什么方法?分錄該怎么做?麻煩老師說具體些,謝謝。還是不用區(qū)分也可以直接匯總一起寫分錄就行?
老師你好,想咨詢一個問題,我公司屬于商貿(mào)批發(fā)公司,產(chǎn)品有上萬種,是直接從廠家采購,有時候廠家會有一些物料的支持,有些產(chǎn)品還存在售后,會從廠家采購配件進行維修,但是配件和物料相當(dāng)于我們也是出錢購買的,公司給我們開的也有票,但是我們維修的時候配件是免費領(lǐng)用,物料也是免費發(fā)放,像這些物料和配件我入庫及出庫是如何操作,之前都是按照庫存商品入庫的,出庫做銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費或者銷售費用-商品維修費,主要處理對嗎?
升達有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品經(jīng)過三個生產(chǎn)車間完成。原材料于生產(chǎn)開始時一次投入,各生產(chǎn)車間的在產(chǎn)品完工程度均為50%。由于該產(chǎn)品在各步驟的半成品不對外出售,管理上也不需要計算各步驟半成品成本,所以,該企業(yè)采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算產(chǎn)品成本,而且采用約當(dāng)產(chǎn)量法計算應(yīng)計入產(chǎn)成品份額。有關(guān)資料如不同如下:產(chǎn)品生產(chǎn)情況表數(shù)量單位:件.一車間30二車間40三車間30產(chǎn)成品投產(chǎn)或上車間轉(zhuǎn)入180;190;200完工或轉(zhuǎn)入下車間190;200;210;210月末在產(chǎn)品20;30420在產(chǎn)品完工程度50%;50%;50%各車間月初、本月生產(chǎn)費用資料金額單位:元項目直接材料.直接人工.制造費用.合計.月初在產(chǎn)品成本8000;960;720;9680一車間發(fā)生費用14400;3360;2520;20280月初在產(chǎn)品成本640;480;1120二車間發(fā)生費用4260;2460;6720三車間月初在產(chǎn)品成本1200;960;2160本月發(fā)生費用5400;4320;9720要求:采用平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法計算各車間應(yīng)計入產(chǎn)品成本份額及月末在產(chǎn)品成本(采用約當(dāng)產(chǎn)量法在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行費用分配),填制成本計算單;老師算好了嗎
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬,明年才有分成,影視公司給我們分成的時候,怎么開票給對方,然后從投資開始到收的分成這個過程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊剛開始有一個公司是入股的,后面注冊后,不入股了,也沒有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,然后我們這次舉辦了一個嘉年華的活動,請來了教授兩個人,每個人有 3000 塊錢的授課費。然后這個授課費我們是直接從寵物協(xié)會的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個勞務(wù)報酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢,那么對于我們寵物協(xié)會,我們這個賬該怎么算?我們要這個必須要開勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開勞務(wù)發(fā)票這個金額開多少?稅率是多少?因為教授實際到賬必須是 3000 塊錢。
老師,如果收到項目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實繳注冊資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬,可以減到多少,200萬可以嗎
注冊公司的地址,可以兩家公司在同一個地址同一層樓嗎?比如說Ab公司,注冊工商地址在東發(fā)街130號一樓,工商核實地址說是ab公司各一個房間
一個人可以注冊幾個公司法人?
老師,您好,請問開軟件企業(yè),取得的進項票發(fā)票上的軟件名稱必須與開出去的發(fā)票上的名稱是一樣才能抵扣進項嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計算呢,是按照發(fā)票時間還是季度報表申報截止時間開始計算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來我們沒有成本票 讓我們補繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來了 我這個情況說明怎么寫呢 成本票是后面才回來
分錄怎么寫?借:制造費用,進項稅,貸應(yīng)付賬款這樣嗎
對,沒錯了,是這么做賬的