借銷售費用,貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,借其他應收款(紅字),貸應交稅費應交個人所得稅
老師 我們員工提取備用金銀行打款給他的,分錄是:借其他應收款 貸 銀行存款 用完了拿單來報銷 時怎么做分錄
老師你好,去年一筆分錄是:財務會計,借:其他應收款,貸:銀行存款,對應的預算會計分錄是,借:其他支出,貸:資金結存。今年收到了那筆其他應收款,借:銀行存款,貸:其他應收款。那么對應的預算會計分錄怎么做呢?
老師,我是烤煙合作社的,煙草公司補貼了一部分錢農戶自己出來一部分錢委托我們合作社用來購買覆膜機,補貼的錢和農戶存進來的錢做賬時借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,然后計提成本,借:其他業(yè)務成本,貸:其他應付款,付款時借:其他應付款,貸:銀行存款,這樣做對嗎?
老師,銀行上支付(代扣員工個人所得稅)2000元,分錄是不是借:其他應收款-某某 貸:銀存 開工資時應收回代收款怎么做分錄是借:應付工資薪酬 (計提的數(shù))貸:其他應收款-某某 貸銀存嗎
老師,2月補繳了12月-1月的公積金,分錄是否需要先做補計提: 分錄一: 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-公積金 分錄二: 借 應付職工薪酬-公積金 貸 其他應收款-公積金 銀行存款
請問,我公司有員工離職需要停社保,怎么辦?另外其他員工的社保正常交,應在哪里交。因為我這個月剛上崗,不會操作麻煩老師講講詳細流程。
老師虧損的凈利潤結轉到未分配利潤借方,我第二年應納稅所得額是正數(shù)20000,交了稅之后結轉到未分配利潤的貸方,借貸相抵不就是稅后補虧嗎
老師,我們公司因為客戶停產需退貨,運費讓我們先墊付后續(xù)再給我們。這樣子行嗎?對方要我們開票給他才給錢。我們開票的話也只能是銷售貨物發(fā)票還是13個點的。這樣子不是我們虧了嗎?不可以他們做營業(yè)外支出嗎?我們付運輸公司運費對方開票肯定是給我們了。
老師,你好,取得這樣的發(fā)票,怎么入賬?有扣除比例嗎?
老師,審理期限是什么意思
老師,我們公司剛開業(yè),買了兩臺電視,老板自己買的,也沒有給我什么票啊什么的,也沒有說拿來報銷。那我要不要問他,這兩臺算不算公司的資產。
老師,經(jīng)銷商是啥意思?我們在新疆烏魯木齊市,是一個國企叉車的經(jīng)銷商,我就不明白經(jīng)銷商是啥?
往企業(yè)存款是寫備用金還是寫借款,以后這筆錢不交稅
老師 只出租設備交干租 還有呢?
老師咨詢一下,我們老板自己接了一個業(yè)務屬于傭金,他想用公司接這個業(yè)務怎么樣做稅籌劃算呀?現(xiàn)在我們公司是包裝公司13個點的增值稅,小微利企業(yè),傭金的金額大概有2000萬
老師可以簡單解釋一下分錄的思路嗎
計提工資,同時沖回其他應收款,按工資