那個應該是開非學歷教育稅目
老師,我們參加了用友財務軟件的培訓,那么發(fā)生的培訓費,我應該計入哪里呢?對方給開過來的發(fā)票名稱是:*信息技術服務*技術實施費
我們公司是科技公司主營代理騰訊產品,騰訊開給我們公司是(信息技術服務*技術服務費),我們轉賣給客戶,也是開(信息技術服務*技術服務費)。請問我司是否可以享受增值稅加計抵減策(現代服務-信息服務業(yè))
老師我開票,現代服務*技術服務費可以嗎
老師好,我們公司是一般納稅人做服務的,經營范圍是:從事農業(yè)科技、環(huán)??萍?、生物科技領域內技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務,企業(yè)管理咨詢,會務服務,翻譯服務,展覽展示服務,園林設計,園林綠化工程,從事貨物進口及技術進口業(yè)務。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關我們業(yè)務的培訓費,然后對方也需要我們開具服務名稱為“培訓費”,我們營業(yè)范圍內是否可以選個開具這樣的服務明細?比如 技術服務*培訓或者是技術培訓?
老師技術服務費開發(fā)票大類寫的是現代服務*技術服務費可以嗎
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我找到了這個稅目,項目名稱寫技術服務可以嗎,還是寫實訓老師技術服務
就是非學歷教育*技術培訓服務費