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進項大于銷項時,增值稅需要計提嗎,怎么計提

2024-08-26 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-26 13:35

你好!這個不需要計提,在報表上留底就行

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快賬用戶3274 追問 2024-08-26 13:37

已經(jīng)按照借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 計提了銷項稅金額 有啥影響嗎?可以調(diào)賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-26 13:37

你好!你這個是負數(shù)吧

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快賬用戶3274 追問 2024-08-26 13:37

之前會計做的正數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-08-26 13:38

你好!這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 是有要交的稅的時候,才是正數(shù)

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快賬用戶3274 追問 2024-08-26 13:39

他6月做的,我這月沖紅再不計提行不

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齊紅老師 解答 2024-08-26 13:43

你好!可以的。操作沒問題

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你好!這個不需要計提,在報表上留底就行
2024-08-26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-08-31
你好,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-12-27
你好 銷項大于進項時,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 只有進項沒有銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-10-18
借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額
2020-08-18
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