那個(gè)需要交印花稅0.1%,按不含稅租金申報(bào)
小規(guī)??梢栽陔娮佣悇?wù)局家具納稅人信用等級(jí)證明嗎
老師,公司新來(lái)了2個(gè)員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒(méi)有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開(kāi)辦,這是不是就沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒(méi)有什么特殊1和2,確認(rèn)完報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開(kāi)票收入嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開(kāi)票員可以是同一個(gè)人嗎?
出口貨物報(bào)關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請(qǐng)審核實(shí)際收匯情況。 這個(gè)疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報(bào)關(guān)單總金額收的,是CIF價(jià), 那個(gè)是FOB價(jià)
請(qǐng)問(wèn)公司給代理商的返款計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄一系列的怎么做?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
那么這個(gè)是個(gè)人開(kāi)的租金發(fā)票,不繳納增值稅的嗎?開(kāi)票的增值稅稅率是多少呢?
那個(gè)是開(kāi)票方自己開(kāi)票時(shí)稅局交
現(xiàn)在就是A個(gè)人房東讓我們公司自己出的這個(gè)開(kāi)票的稅點(diǎn),A個(gè)人房東他說(shuō)要收到2900元到手,所以我們想知道這個(gè)開(kāi)票要交多少增值稅
月租金不到10萬(wàn),不需要交增值稅和附加的 出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅5%減按1.5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*4%*50% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*10% ? 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
那么如果時(shí)公司租房給公司這種的話呢?需要繳納哪些稅呢?公式怎么計(jì)算呢
只是不需要考慮個(gè)稅,增值稅的開(kāi)票稅率9%,小規(guī)模5%
那么A公司把從B公司租下來(lái)的房子轉(zhuǎn)租給C公司,請(qǐng)問(wèn)A公司是一般納稅人,這個(gè)租金要交什么稅呢
只需要交轉(zhuǎn)租的增值稅9%及附加,還有印花稅0.1%
那么房產(chǎn)稅稅不需要繳納的是嗎
房產(chǎn)稅是房東交的
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
好的,老師
謝謝,禮貌用語(yǔ)勿回,?( ′???` )比心